同学你好 资产负债表的吗

金蝶软件,其他应付款正数4200,其他应收款-105368.04,手工报表分开的 ,但是金蝶软件自动生成在其他应收-109568.04,怎么调开呢? (现在金蝶报表是负数,手工帐报表是正数)
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
你好老师请问挂在其他应收款和其他应付款帐上的钱,在年底必须要做清零帐务处理吗?可是我们现在还没有正常运营,还在筹办期
老师,2个项目请问合并报表时,1项目挂的其他应收款41万,2项目其他应付42万,在合并报表里如何体现的?最后的数据是怎么样的?是应付挂1万吗?
上季度做的账因为成本费用支出全挂贷其他应收账款了,然后导致其他应收帐款是负数,这个月我把他转其他衣服款去了,现在报表不平,应该怎么调整
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为
老师你好。之前单位买的一辆车已经将近四年。现在要转给个人,应该有什么手续?财务税务手续有哪些?
在校生做兼职收入也要个税申报吧
老师,有个个体户的运输公司,之前是查账征收,有个司机的个税每个月申报了5000元,这个体户上个月被改成核定征收了,这个员工的工资可以不申报吗?
是的,我现在想把其他应付款和应付账款调一下,这样其他应付就不是负数了,请问这样可以不?
只要资产负债表重分类就可以了
其他应付款重分类到其他应收款
有其他应收款不是也有风险吗?
同学你好 没有风险呀