需要调开的话,请联系你的软件客服帮你重新设置报表的公式

金蝶软件,其他应付款正数4200,其他应收款-105368.04,手工报表分开的 ,但是金蝶软件自动生成在其他应收-109568.04,怎么调开呢? (现在金蝶报表是负数,手工帐报表是正数)
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
您好,老师!今年1、2月都不是用财务软件做账,现在3月份用金蝶做账,所以在录期初数,其他应付款科目下面可以直接设员工报销款吗?还是录每个员工的名?
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数,金额总计是后面的差额,这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额,如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
老师,请问,我现在补报 2023 年1 季度的财务报表,突然发现资产负债表的期初余额 ,对不上的原因是:当时做汇算清缴的时候,事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额,就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了,这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了,但是我上传报表是按照金蝶上来的,现在补上传 2023 年的报表,这个要怎么样处理呢,是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢?
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么更正增值税进项税额?具体的详细点操作流程?
甲公司一般纳税人2025年由于业务员每月没有报送销售数据,会计按发票确认。,税务局要求按月更正增值税申报表,如何更正?
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么做进项税额转出?具体的详细点?
24年12月份到了一批焖烧棍,那这个如果要做汇算清缴,是在哪一年所属期做固定资产一次性扣除?
分公司注销 企业所得税统一核算,余额结转分录怎么写,
如果因为研发费用加计扣除不符合国家关于研发费用扣除标准,税务局要求我们调整2024-2025年企业年报,把研发加计扣除金额去掉,补缴企业所得税,是一家计算机相关软件硬件科技型企业,我们也有一些立项资料
老师好,递延所得税资产和递延所得税负债,我分不清,总是弄混淆,麻烦老师讲解一下。什么是递延所得税资产,什么是递延所得税负债?怎么做会计分录,税会差异怎么办?
请问用公司账户买银行的理财产品怎么做账
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
老师,只能是报表调节格式是吗,
是的,只能报表调节公式