你好,没事儿,这个是没有影响的。

老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗?
老师你好,我去年做了暂估,今年收到了发票,但货物名称和我暂估的不一样,那这种情况下我还可以红冲吗?
老师,去年盈利做了一部分暂估,今年新业务收到的成本票,能不能冲抵那部分暂估呢
你好 老师 我想问下今年收到去年的暂估成本票,今年5月钱做账是不是可以抵扣汇算清缴?那今年收到去年的暂估成本票,是先红冲暂估成本,再做成本?
老师:我今年2月收到的发票冲去年的暂估,但为了控制今年的利润,我今年2月份继续做暂估成本,这个不冲突吧?
补申报往年收入,财务报表用不用去更正
麻烦老师帮忙解答一下,积攒起来的问题,谢谢 1、商品销售收入确认时点的财税差异 2、商业折扣、现金折扣、销售折让或者退回的财税差异 2.1“回扣”能入账吗?税务上如何处理? 3、售后回购业务财税差异 4. 以旧换新业务财税差异 5、售后租回业务的会计与税务处 6、视同销售业务税会差异 7、让渡资产使用权收入的税会差异 8、分期收款财税差异 9、个税手续费收入财税差异 9.1个税手续费返还,奖励给财务人员,计征个税吗? 9.2“午餐补助”还是“误餐补助”?一字之差,缴税的不同 10、营业外收入、营业外支出财税差异 10.1营业外收入交增值税吗? 10.2定金、订金、押金、保证金、违约金的区别和增值税处理
1.企业自有的厂房出租,一般纳税人企业是开9个点的专用发票吗? 2.城镇土地使用税 是多少?怎么计算? 广东惠州
企业是一般纳税人,想通过低价卖料给关联的小微企业达到避税的目的。贸易内小微企业是怎么界定的?
快账,然后建账的时候建3月份的账,然后期初余额写2月份的期末余额,但是试算平衡也平衡了,但是数据借方贷方余额合计跟2月份的试算平衡表期末余额的合计需要一样吗?
老师,您好,建筑公司要付工人工资,他们开不到劳务票,就注册了个体户开材料票给公司,合理吗?
我们25年5月入职了一个残疾人,那我们在申报残保金的时候是怎么计算?有没有享受什么优惠?那如果他从二五年5月开始并未缴纳基本医疗保险(因为他自己交了农村医保,所以职工医保交不进去),是否还能够享受?
初级实操课直播在哪里
投资人价外支付的基金管理费,如果不是直接支付给管理人,是先划入基金账户再支付给管理人,而不是直接从基金资产中支付,可以吗?
小规模 季报未满30万 不交增值税 我做的营业外收入 汇算清缴的时候 是不是填企业收入明细表的第20行 政府补助利得 还有一笔进货商品有瑕疵 双方协商免除货款38000 这笔我应该填19行 债务重组利得
有税务上的风险吗?税务会不会觉得,这个2月的发票不能冲去年的,就应该要直接入今年2月的成本? 一边冲去年的暂估,继续做今年的暂估,会不会不被税务认可?
暂估是没有问题的,你要及时冲销暂估才可以。
就是担心,同一个月内,一边冲暂估,一边做暂估,会不会有问题?
这个肯定是没问题的,毕竟你的费用也没有多增加。
好的,收到,谢谢老师! 那另外一个问题:我2月的人工成本,为了报表利润好看一些,可以入账到3月吗?
可以 2月份费用可以记到三月的
人工成本也可以次月入账吗?比较员工薪资收入都是每月申报的呀,这个成本比较明显和直接看得到呀
这个这个比如说是工资形式的话,那他只能是在二月份的做账呢。我以为你们是拿到的类似于发票的。
嗯,那就是员工的工资成本是必须入当月的成本的,对吧?不能跨月的,是吗?
对,这个只能记录到当月的成本费用。
好的,收到。那老师,除了员工的人工成本,还有哪些成本和费用必须计入当月的
每月的社保公积金计提的折旧摊销
固定资产折旧也要当月吧
对,这个是按月计提折旧的