是的,你的理解是对的。

老师,我12月份的财务报表,应交税费那边出现负数了,是因为我的进项大于销项,那报表上就负数提现吗
进项大于销项,资产负债表上的应交税金就是负数了,根据新的会计准则,应该是在报表的其他流动资产,那应该怎么结转呢
老师,我的进项大于销项,我的资产负债表的应交税费项目显示是负数,这个正常吗?可以以负数列式吗?
如果进项税额多,销项税额少,形成留抵税,在报表项目里应交税费就会是负数吗?
老师 我把进项待抵扣 做到 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 12月份进项大于销项 结果报表上面应交税费显示是负数,这个不行吧 12月份 我们应该交几千块钱税费呢 老师这个应该怎么调整呢?
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
老师,一般纳税人的未开票收入要计提销项税吗
一般纳税人的未开票收入要计提销项税
好的谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!