是的,你的理解是对的。

老师,我12月份的财务报表,应交税费那边出现负数了,是因为我的进项大于销项,那报表上就负数提现吗
老师,我的进项大于销项,我的资产负债表的应交税费项目显示是负数,这个正常吗?可以以负数列式吗?
如果进项税额多,销项税额少,形成留抵税,在报表项目里应交税费就会是负数吗?
老师,进项大于销项的话报表里的应交税费就会出现负数对吧
九月份收到好多进项发票,计入借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款。没有销售出去,没有认证,后面这个会计分录要怎么弄?目前看资产负债表里出现应交税费负数。这个负数就是未认证的进项税吧?
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗
老师,一般纳税人的未开票收入要计提销项税吗
一般纳税人的未开票收入要计提销项税
好的谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!