只有计入23年的管理费用-维修费了

请问老师,我司之前租的厂房我们在11月已经搬出来了,但是厂区变压器之前是我司的,在12月份才转售,11月有其他工厂搬进去用电,他们预付了8万给我司(当时做了借银行存款,贷预收账款),现在11月账单出来了,我司也把钱转给供电局了,付款及收到发票该如何做账
供应商去年开出的发票,但是今年公司已经注销了,现在需要我们付钱,跟发票一致的公司抬头已经不存在了。我们现在需要付钱。应该怎么操作,让他重新开其他公司抬头的发票吗,根据其他抬头付款吗?之前已经开过的发票已经入账了怎么处理?
老师,是这样的,我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事,当时做了的是借其他应收,贷银存,12月底的时候他说能拿发票过来,就做了笔借主成本,贷其他应收,然后12月底发票没拿来,做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了,今年1月底才拿来的,跨年了这个是不是涉及要调账?具体分录怎么写合适呢?还是什么分录都不更改,报23年年报的调增就行,
老师,是这样的,我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事,当时做了的是借其他应收,贷银存,12月底的时候他说能拿发票过来,就做了笔借主成本,贷其他应收,然后12月底发票没拿来,做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了,今年1月底才拿来的,跨年了这个是不是涉及要调账?具体分录怎么写合适呢?还是什么分录都不更改,报23年年报的调增就行,
老师,我们在23年11月已经付了一笔电梯年检费 借:其他应付款 贷:银行存款 但是他23年11月份已经开出来发票了,一直没有送过来给我们,现在24年才送过来,发票日期是23年的,我现在需要怎么入账呢
给离职员工缴纳社保了,公司部分上个月确认费用,这个月怎么转回了,怎么冲减。从他最后一个月工资实发里面扣回了
老师我公司处置固定资产二手车90000元,折旧完了无净值,产生的增值税及附加税由买家承担,请问做分录的时候要怎么做税费部分,要怎么挂到买家的应收账款上面去?
老师,您好!客户转货款时,扣了转账手续费,我该怎样做笔分录,把剩下的应收帐款抵掉
开通公司支付宝激活金额退回,没开通支付功能,怎么入账?才3元钱,马上又退回来了3元。
25年2月申报了25年的全年一次性奖金,现在打算更正,要交100块个税,涉及滞纳金吗
老师您好,我家 一个客户代理商不做了,他把之前公司送给他的包装袋退回到了公司,要求冲减他的 应收账款,这个分录如何做
老师,汇算清缴的退税分录怎么做
老师,我们经常有一些电信服务类的进项发票,金额还比较大,这种做成本还是费用呢
使用快账时,建账时所属行业:填错了。会计准则也填错了,怎么办
请教老师,我们出口了一单样品500多美元的,走的是C类申报,单一窗口打不了报关单,报关行说无法提供单独的报关单。这种情况要怎么处理
那我现在的分录应该怎么做呢,已经跨年了呢
之前的都结账了
你现在直接计入利润分配-未分配利润。还是得调整上年的年报,然后做汇算