一般在应交增值税-未交增值税 借方

期末增值税有留底,结转增值税会计分录怎么做?留底的税额在哪个科目体现
老师,请问一下,会计报表上增值税上期留抵税额,和税务局报表上期留抵税额不一致,现在要调账,计入什么科目,怎么调
增值税留底退税计入什么科目?
老师,上期留底增值税在会计什么科目?
老师好,增值税留底有800,会计科目是什么呢?谢谢
老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
老师,我们支付购买固定资产定金时,收到款时,一般是做借:其他应收 贷:银行,等收到资产,再借:固资 贷:其他应收 银行。 那支付定金时,我如哪个现金流量?
老师,现在还没申报10月数据,显示申报前可开票金额120000元,一般申报后开票金额会提高额度吗?
公司有一台车卖了、折旧还没折完,应该怎么做会计分录
老师早上好!我是小规模劳务公司,想问问是不是开票过去申请的劳务费,发放工资都要申报个税呢,如果说我们开多少票就发放多少工资的,是不是不用申报个税,直接做代收代发就好了?
老师,你好!我们有笔付国外的机器欧元预付款,由于一直没有报关进口,请问会对公司有什么影响吗?
食品制造业领料都是混用在多个产品里,根部不知道配比这个成本怎么做归集呢
老师,这个是上传什么啊
月底我的资产负债表不平是因为什么,都是系统自己出的
小规模申报增值税无票➕开票超30万,增值税表应该怎样填写?
电子税务局上刚报税,看见有个上期2月留抵,我查2月明细账应该是在应交税费—应交增值税借方是吗?
是在应交税费—应交增值税借方
要是账上没有,怎么办?
或者是账务处理错误,或者是申报错误
那怎么调呢,电子税务局上去年的报税能改吗?
可以的,做更正申报处理