你好,那你们和谁签订的合同?

老师你好,我想问一下:我们公司是代订高尔夫球场的,消费者预订之后,是球场那边给他们开的发票,然后钱是转给我们的,我们和球场之间会有一个差额才是我们的收入,之后会由我们这边开个佣金发票给球场作为收入,这个要怎么做账比较合适?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司跟一家装饰公司签订了协议,就是装饰公司介绍单给我们,然后我们给对方公司服务费,服务费是打到对方公司账户的,对方会给我们开票的,这样我公司的账务需要怎么样处理呢?
老师好,我们公司注册地在北京,现在想雇佣一名员工在上海,员工想继续在上海交社保,这个怎么操作啊?找了中介公司,说让我们把工资社保连同服务费一起每月转给中介公司,中介公司给我们开差额增值税发票。员工的劳动合同是和我们公司签,中介公司给员工扣个税发工资,交社保,想问一下这样合规吗?
老师,企业给个人支付佣金,税费是支付给三方公司,帮我们代开增值税和附加税发票 发票抬头是个人名字,我们怎么做账? 个税和佣金都按合计金额开了经济代理服务费。这样可以么?直接做销售费用
老师 我想问下 我们公司有给中间人介绍费或者佣金什么的 ,一般都把这笔钱打到一个服务公司 , 服务公司会加收服务费和税点 。然后开票给我们公司做账,想问下这样是合理的吗 ?这种佣金费用应该怎么样才合规
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
如果和中间人的话,应该支付给中间人。中间人给你开发票。
跟服务公司签了合同的 那个服务公司是一个用工平台
中间人不开呀 相当于我们找这个服务公司 自己把税钱交了 让服务公司给我们开票 服务公司再把钱打给个人的
你好,那就只能对方给你开发票,只能公司给你开发票。
我想知道这样合规吗 可以跟税务局解释的吧
肯定不能跟税务局解释的,这属于虚开发票。
那这种佣金费用 也是公司正常会发生的费用啊 怎么合理化呢老师
有太多的中间商不会去开发票的 他们不想承担税钱的 也觉得很麻烦 沟通也需要时间
你好,那只能让对方给你开发票,你看一下你对方收取你的税点划算还是你们交所得税划算?
那他们开发票的话是不是交 一个点的税呀
你好,他给你开什么业务的发票?小规模纳税人的吗?
他们个体户都不是呢
那不清楚怎么交税了,你需要说一下,他是一般纳税人还是小规模开的什么业务的。
老师 中间人不是一般纳税人 也不是个体户 就是自然人,他有资源介绍了客户 就每次成交他就有提成 要转给他 ,如果公司直接转给他的话,他应该如何开发票呢 开服务费还是劳务费呢 ? 或者还有什么合理合规的方法吗
个人去税务局开是吗?增值税1%,附加税6%,个税20%~40%。但是次年汇算清缴合并到综合所得累计收入在6万以内的,可以给他全额退回。