您好,可以进行抵消的呢。

请问老师,内部资金往来其他应收应付款,合并报表中怎么抵消呢
老师,总分分公司,合并报表其他应收和其他应付如何抵消?
老师你好,每月向老板汇报往来账,然后打印给他,请问老师其他应收款和其他应付款向老板汇报么?打印给他么?急急
老师,老板用微信收款,记账借:其他应付款-老板贷:主营业务收入用微信付客户押金款,记账借:其他应付款-客户贷:其他应付款-老板这样合理吗
请问老师,财务报表合并,“其他应收款”老板和“其他应付款”老板需要抵消吗?
需要不需要抵消呢
还是说挂着也没有影响
您好,需要进行抵消的呢
也就是说总公司和分公司其他应收款和其他应付款统同一个老板是需要抵消的,但如果是分公司既有其他应收款-老板,又有其他应付款-老板,这两个科目余额是应该留着的是吧?
您好,是的,需要留着的,是这样理解的