您好,可以进行抵消的呢。

请问老师,内部资金往来其他应收应付款,合并报表中怎么抵消呢
老师,总分分公司,合并报表其他应收和其他应付如何抵消?
老师你好,每月向老板汇报往来账,然后打印给他,请问老师其他应收款和其他应付款向老板汇报么?打印给他么?急急
老师,老板用微信收款,记账借:其他应付款-老板贷:主营业务收入用微信付客户押金款,记账借:其他应付款-客户贷:其他应付款-老板这样合理吗
请问老师,财务报表合并,“其他应收款”老板和“其他应付款”老板需要抵消吗?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
需要不需要抵消呢
还是说挂着也没有影响
您好,需要进行抵消的呢
也就是说总公司和分公司其他应收款和其他应付款统同一个老板是需要抵消的,但如果是分公司既有其他应收款-老板,又有其他应付款-老板,这两个科目余额是应该留着的是吧?
您好,是的,需要留着的,是这样理解的