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老师,请教个问题,应交税费期末余额-600多万正常吗?我如何着手去查呢

2024-04-17 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 20:03

付了600万,是之前的账务有问题吗?还是进项留底的?

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齐红老师 解答 2024-04-17 20:04

先查一下你们真实的留底的进项有多少?然后剩余的看是不是之前的账有问题?

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快账用户8255 追问 2024-04-17 20:07

以前的会计没有做月末结转,我看到年初余额-34万多,但今年这3个月的我们做了如图所示的结转,期末余额却变成了-600多万

以前的会计没有做月末结转,我看到年初余额-34万多,但今年这3个月的我们做了如图所示的结转,期末余额却变成了-600多万
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齐红老师 解答 2024-04-17 20:09

人家之前的会计没有月结,是没有把销项进项对冲到应交税费,应交增值税转出未交增值税吧

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齐红老师 解答 2024-04-17 20:09

那你只要做这一笔就可以了

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齐红老师 解答 2024-04-17 20:09

因为之前涉及到交税的时候是 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税

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齐红老师 解答 2024-04-17 20:09

你现在就不要重复再做这一笔了

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快账用户8255 追问 2024-04-17 20:11

还没明白

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齐红老师 解答 2024-04-17 20:12

你现在重复多记了 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税

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快账用户8255 追问 2024-04-17 20:15

我再屡一屡思虑

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快账用户8255 追问 2024-04-17 20:15

想不明白了

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快账用户8255 追问 2024-04-17 20:24

要明天回公司才想得明白了

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快账用户8255 追问 2024-04-17 20:39

昨天听肖老师的课也是这样教的啊

昨天听肖老师的课也是这样教的啊
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齐红老师 解答 2024-04-18 10:11

你对冲的金额要跟你们实际交纳的未缴增值税,要对应的是

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齐红老师 解答 2024-04-18 10:11

就是销-进一定要等于你们的实际交纳的增值税

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你好,根据年末和年初得不出来本年应交税费
2020-05-19
不交税减免的不能做的 什么时间抵扣了在做 借应交税费应交增值税销项10万 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项18 应交税费应交增值税减免税款560
2020-02-19
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