你好,是的,属于3月的工资水电物业费要先计提
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
老师,请问一下公司要股权转让,12月份的财务报表里面费用没有发票的差不多有50万左右,但是也做成费用了,等企业所得汇算清缴再纳税调增。但是这个月需要股权转让,看12月份财务报表的净资产额来交个税。这样需要在12月份财务报表里面就纳税调增还是等汇算清缴时候呢
老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的,接手的时候也公司不是新的,之前就一直在运营。但没做账会计,我去才开始启动财务软件,当时3月份发工资发的是2月份的工资,我直接在3月份计提2月工资,然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在,这样子的话每年的利润表是不是错误的,比如2024年1月份的工资,计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗?每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。
老师,小规模纳税人,旅店业,4月份要股权转让,老板不做了,现在有利润50万,去股权转让的话是看3月份报表,有的费用在4月份付,工资,水电,物业费这类的,是要怎么做分录,是先做计提费用吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
借方是属于什么费用分别计算是吧,贷方写什么
借方管理费用/销售费用,贷方应付职工薪酬/其他应付款