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月末增值税 销项大于进项的分录 销项小于进项的分录 还有年末结转的分录 谢谢老师

2024-04-18 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 11:08

 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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快账用户6648 追问 2024-04-18 11:34

销项小于进项的不明白 既然余额在借方 为什么不是 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值-转出未交增值税 科目怎么还变成多交增值税了? 这个三级科目是啥是不是不太重要 最后都得汇总到应交税费一级科目

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齐红老师 解答 2024-04-18 11:38

销项大于进项,要交税贷方是未交增值税需要缴纳的。

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快账用户6648 追问 2024-04-18 11:39

我说的是小于

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齐红老师 解答 2024-04-18 11:40

你好销项小于 进项,要交税贷方是未交增值税需要缴纳的。我打错字了 

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齐红老师 解答 2024-04-18 11:40

看错了 重发你呀 的

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齐红老师 解答 2024-04-18 11:41

进项大是留 抵的 贷方是转出多交增值税 

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快账用户6648 追问 2024-04-18 12:06

留底和转出多交增值税是一个概念吗

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齐红老师 解答 2024-04-18 12:07

一个概念留抵的税额记在转出多交增值税的贷方了。

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快账用户6648 追问 2024-04-18 12:23

那 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 是变成有余额了 本来应该是贷它的,结果贷成多交增值税

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齐红老师 解答 2024-04-18 12:33

这些科目只是过渡科目,可以有余额的。 留抵的税额就是在贷方用转出多交增值税这样体现。

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 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2024-04-18
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 第一个是把销项金额结转到转出未交增值税, 第二个是把进项金额结转到转出未交增值税。
2022-02-15
进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-12-23
如果说进项大于销项,可以不用结转相关的处理。 借,应交税费,转出未交增值税 贷,应交税费,未交增值税 借,应交税费,未交增值税 贷,应交税费,减免税额
2022-07-22
借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税
2022-04-20
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