你好 5280-1573.64=3706.36 税收金额314728.8*5/10000=1573.64 你看下哈

业务招待费是50534.41元汇算清缴怎么填账载金额和税收金额要调增多少
销售收入:314728.8 业务招待费:5280 汇算清缴时显示: 税收金额1573.64 调增金额3706.36 请问,是怎么计算的?
老师,汇算清缴的时候,有业务招待费1000元要调增,没有营业收入,那么税收金额那里该怎么填写?调增部分多少?
老师,请问业务招待费汇算清缴时账载金额和税收金额分别怎么写?
老师好,23年汇算清缴的时候业务招待费账载金额46463.89,税收金额是27878.33,调增了18585.56,24年业务招待费是23243.4,业务招待费没抵扣完的以后年度可以继续抵扣,那么24年汇算清缴的时候,账载金额和税收金额要怎么填?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
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万分之五的限额吗?业务招待费是双限额吗?是什么政策?
你好 按新税法规定,业务招待费按实际发生额的60%税前列支,但最高不超过销售收入的千分之五;
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你好,是千分之五还是万分之五?
你好,更正一下,千分之五,之前多打了个0
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