你好,同学 是的,贷方应付账款-暂估
老师,暂估成本可以借 主营业务成本 贷 应付账款_暂估 不?
老师,暂估的成本分录是 借主营业务成本 贷应付账款-暂估 吗
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
老师,暂估成本时借主营业务成本贷应付账款中,贷应付账款是贷应付账款-暂估成本吧,
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
我们公司支付了押金,没有要来收据可不可以的
押金的话,可以用银行回单作为附件
也就是说,没有收据可以的喽
也就是说,没有收据可以的喽 银行付款的话,有回单就可以
购买原材料,起初发票未到做暂估,后来发票一直没有到也不会到了,怎么弄呢
就是正常计入暂估,结转成本
因为是实际的业务
也就是说,暂估表中一直有这个暂估呗
支付货款的时候,冲减应付账款-暂估,就会平了
具体的会计分录写给我看一下呗
借应付账款-暂估 贷银行存款
那暂估表里该原材料的暂估是不是一直存在不要去删除
出售的话,结转成本 借主营业务成本 贷原材料
也就是说还是要暂估入库喽
是的,因为业务真实的,要暂估入库
一开始发票未到暂估入库的原材料,后来发票一直未到也不会到了,要把暂估从暂估表中拎出来借原材料吗
不用 没有发票,不用专门领出来
为什么这样形式的没有发票可以,而一开始就知道发票永远不会开的情况就不可以原材料入库呢
因为按照实质重于形式 没有发票,按照暂估,正常的实质业务