您好, 是的,就是你说的这样的

微信支付的餐饮费,没有发票可以报销吗?
餐饮费发票按照实际数额入账吗?
老师好,员工报销的餐费发票金额比他自己实际交易金额多了几块钱,这种是按发票报销还是按照他自己实际支付金额报销
老师,我想问一下,餐饮费实际报销的金额比发票的金额少是可以的吗?
餐费发票多开了 可以收吗?按照实际金额付款,但是发票金额超过实际付款金额。
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
那餐饮费发票总额已经超过年收入的千分之五了,我怎么入账做分录啊
是不是还是写管理费用—业务招待费,它影响企业所得税的季报吗?
这个是有限额的,不能全额抵扣
就是已经超过了年收入的千分之五了,我怎么给这张发票写会计分录,具体一点回答
业务招待费60%和收入千分之五孰低,取这两个的低数
就是如果餐饮费超额,就不收发票,也不给报销了,是不是
比如你的费用是1000,收入是10000,1000*0.6=600,10000*0.05=50,按50来扣除
我的问题是,已经超过了50了,职工又拿餐费发票来报销,我能不能收这个发票,收了的话怎么继续做会计分录给他报销付款
可以拿来报销,可以先做账
是季度所得税时候就要按照千分之五扣除调增,还是只有企业所得税汇算清缴时候 调增?
企业所得税汇算清缴时候
调增