你好!因为应付账款本身应该贷方余额才正常

应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,我预付账款借方有余额,重分类到应付账款嘛 。
老师,审计重分类调整中,应付账款的贷方金额为什么要重分类到预付账款的借方金额?
发生了一笔货拉拉运费借其他应付款贷银行存款,因为发票没有来暂挂其他应付款后期要冲回其他应付款,期末借方余额,报表能重分类到其他应收款吗?为什么?
请问老师应付账款期末余额贷方80万,明细构成:借方20万,贷方200万。重分类后,把借方调整至预付账款:分录:借 预付账款20万 贷应付账款20万。请问老师对吗?
你好老师,美团收入,不用开发票吗,怎样做账呢应交增值税1%收吗
电子税务局显示的是出口生产型企业,哪里可以看到是高新企业呢,税务申报的也没有与高新企业相关的数据,每年审核高新企业资格的时候需要看报表的吧?25年年报还未做,
境内企业从事广告行业,服务对象是境外企业,广告内容也是在境外投放,这种情况需要缴纳文化建设费吗?
老师,提供建筑服务清包工,开发票建筑服务*劳务费,对吗?还是开建筑服务*工程服务
鸡斗果发票开什么内容,老师知道吗?
鸡斗果发票开什么内容
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老师你们工商年报的资产表是直接多报合一导入的还是手动填写的
老师您好,我先问一下,普票项目名称,装修材料的代码是什么呀
上游开具成本票,衣服一件成本50元,我销售100元,销售发票你应该按多少钱开具
问题是应付账款暂估的也要重分类吗
因为应付账款我们有两个二级明细,一个是应付账款-应付 另外一个是应付账款-暂估
你好!你做了这个科目就需要了