你好 有账上做了固定资产的话 是要写这个表格的呀
老师您好!在申报这个季度的企业所得税的时候风险提示资产加速折旧和摊销报表里的一些问题,您给指导一下,我今年没有做过加速折旧和一次性扣除,每个月都是正常的折旧,请问账载金额那里需要填数么?
2018年注册的小规模公司,当时注册时没有资产,资产负债表的资产、折旧都是0,所以我没有选(资产折旧、摊销及纳税调整明细表),但是现在填报汇算清缴时,政策风险提示,无论是否纳税调整,均须填报请核实。这个可以不理会,直接申报吗?
老师,你好 公司装修的时候花费了4万元,我计入长期待摊费用了,每个月计提 企业所得税年报汇算清缴我需要在资产折旧、摊销及纳税调整明细表中体现出来吗?
老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,现在风险提示:◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【329026.55】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【0】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
老师您好,我司2020年买了一台电柜,价格为7800元,现在申报2023年企业所得税的时候,需要填A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表吗?我本来没选这个表,然后申报的时候风险提示没填这个表
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
难道不是有货物进出口,市场上的流通货物都可以出口吗?
老师,营业执照上面有货物进出口,是不是只要是商品都能出口,需要增加营业执照范围吗?
老师,这个为什么要加上预付账款的金额
老师您好,请问一下,公司法人没签劳动合同报销火车票,能抵扣进项税吗?
老师 请问报个税报应发合计还是报实际要发的工资
其他都明白了,就是(1-20%)和(1+10%),为什么要用1呢?
老师您好,想问下五险中只有医疗属于医保吗
老师 老板用自己的钱给公司当备用金,以微信转账的形式 需要什么票据
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
但是没有累计折旧,之前的会计可能觉得才7800元,这样也要填吗
你好 其实金额不大也没关系 可以不管这个风险点的
哦,您意思是说我不用报这个表吗?
你好 金额不大其实也没关系 如果税务局到时候催你写这个报表 到时候改汇算就可以的 因为你这个估计不会涉及到税费的
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好的,如果到时要写这个表怎么写呢?这个固定资产之前都没有折旧过。
你好 你做了固定资产一直没折旧的呀 那其实还不如不做固定资产呢
加油,等你的好评哦
那怎么办?这个固定资产是20年就入了账的
你好 要不你现在做个一次性折旧也可以的 在24年
怎么做?之前会计做的是借固定资产,贷银行存款
你好,借管理费用 贷累计折旧
那请问这个在24年一次性折旧完,那23年这个报表不用填吗?
你好,如果是做到24年,23年可以不做的哈
好的,那如果税局要求要填,怎么填呢?
你好,在汇算表格里面,原值跟累计折旧写一样的金额,写进去保存就可以的
加油,等你的好评哦
那这不是代表我23年就已经折旧完了吗?
你好,是的,23年折旧完成的,一次性
那23年折旧完了我账上并没有折旧啊
你好,汇算调整的呀,账上没计提没关系,汇算做23年度折旧,调整到23年