你好,107012这个表格里面的。
老师,2023年3季度的时候,申报所得税填了研发费用加计扣除10万,现在做汇算清缴呢,这10万在哪里体现出来呢
您好我2023年汇算清缴产生的研发费用加计扣除会影响2024年的企业所得税吗?我现在申报第二季度的企业所得税报表,带出来弥补以前年度亏损30万元,但我上年度是盈利的,会因为2023年的研发费用加计扣除而不用交吗
老师好,研发费用四季度不能享受加计扣除要等汇算清缴,我能不能在申报三季度的所得税的时候直接按照全年预计的研发费用享受加计扣除呢
老师好,研发费用四季度不能享受加计扣除要等汇算清缴,我能不能在申报三季度的所得税的时候直接按照全年预计的研发费用享受加计扣除呢
老师,单位是高新企业,2024年第三季度的时候,做过研发费用的加计扣除。现在做汇算清缴呢从哪里看出是做过加计扣除了。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,这个表是黑色的,填不了数啊
预缴申报时,企业需要填报A200000《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》,享受研发费用加计扣除,同时将《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)留存备查。 汇算清缴时,企业需要填报《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)等报表享受该项优惠。
老师,我填了下面这2个表了。体现不出来3季度提前享受的加计扣除
如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“110”,本行无需填报
老师,啥意思呢,没明白您说的
第l1.1行“其中:第四季度允许加计扣除的研发费用金额”: ①如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“121”或“122”,填报根据选定的第四季度相关费用计算方法计算的第四季度税前加计扣除金额; ②如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“110”,本行无需填报。 第l1.2行“前三季度允许加计扣除的研发费用金额”: ①如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“121”或“122”时,填报根据选定的第四季度相关费用计算方法计算的前三季度税前加计扣除金额; ②如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“110”时,本行无需填报。
你们这里不需要填写的。你的加计扣除是100%。
这个110就是100%,你上面选择的那个。
老师,这个代码在哪里啊
我没有看到呢,也没有选110 这些代码在哪里呢
参考这个参考这个参考这个。