你好,107012这个表格里面的。

研发费用加计扣除,21年合计研发费用金额912976.81,21年10月份申报了前三季度的累计金额643211.63现在汇算清缴是填写269765.18元吗?谢谢老师
老师,2023年3季度的时候,申报所得税填了研发费用加计扣除10万,现在做汇算清缴呢,这10万在哪里体现出来呢
您好我2023年汇算清缴产生的研发费用加计扣除会影响2024年的企业所得税吗?我现在申报第二季度的企业所得税报表,带出来弥补以前年度亏损30万元,但我上年度是盈利的,会因为2023年的研发费用加计扣除而不用交吗
老师好,研发费用四季度不能享受加计扣除要等汇算清缴,我能不能在申报三季度的所得税的时候直接按照全年预计的研发费用享受加计扣除呢
老师好,研发费用四季度不能享受加计扣除要等汇算清缴,我能不能在申报三季度的所得税的时候直接按照全年预计的研发费用享受加计扣除呢
总公司给分公司缴纳保险,总公司想赚取差价,那第三方发票开给谁
老师,公司实际上有3个股东。实际股东名册上只记载了一人,现在另2人要求在股东名册上显示。会涉及到哪些税种呢,这种可以认为是平价转让股权吗
@朴老师,我们采购了一些药剂用于治理病虫害的,但是我们是将这些药剂要用于试验田,并不对外销售,然后验证该药剂的效果情况,这个试验田会立一个项目,不过不会产生专利什么的研发项目,像这种情况我们采购材料及设备以及人员支出,等计入什么科目?之前没接触这块,也不是生产也不是研发
老师好,请问下公司的船舶光租给境外的公司,公司收取的光租费是缴增值税吗
老师,建筑公司25年1月份支付了企业所得税4千多。在今年所得税汇算清缴因为有以前年度亏损。所以只能退税4千多。这种情况有风险吗。建筑公司
老师印花税是双重征税吗,销售也要交,进项也要交吗
出口退税,麻烦老师简要说明一下退税流程,税务局老师说在报关后备案,学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
我公司是影视公司,转租房租需要给对方开发票,发票税务代码是选择经营租赁吗?
老师好,小微有限公司会计移交给别人,要移交哪些内容?应该注意什么呢?
老师,你好,我们母公司开了一张发票给我们子公司,说是奖牌,一张奖牌1000多元,有好几个奖牌,是开的普票给我们,母公司叫我们给员工申报个税,这个怎么个申报法?又没实物,就是个奖牌?奖牌是发放给我们子公司员工
老师,这个表是黑色的,填不了数啊
预缴申报时,企业需要填报A200000《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》,享受研发费用加计扣除,同时将《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)留存备查。 汇算清缴时,企业需要填报《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)等报表享受该项优惠。
老师,我填了下面这2个表了。体现不出来3季度提前享受的加计扣除
如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“110”,本行无需填报
老师,啥意思呢,没明白您说的
第l1.1行“其中:第四季度允许加计扣除的研发费用金额”: ①如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“121”或“122”,填报根据选定的第四季度相关费用计算方法计算的第四季度税前加计扣除金额; ②如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“110”,本行无需填报。 第l1.2行“前三季度允许加计扣除的研发费用金额”: ①如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“121”或“122”时,填报根据选定的第四季度相关费用计算方法计算的前三季度税前加计扣除金额; ②如您在“八、加计扣除比例及计算方法”选择代码为“110”时,本行无需填报。
你们这里不需要填写的。你的加计扣除是100%。
这个110就是100%,你上面选择的那个。
老师,这个代码在哪里啊
我没有看到呢,也没有选110 这些代码在哪里呢
参考这个参考这个参考这个。