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请问老师,手工账在登记账簿的时候计提附加税和印花税的凭证该怎样登记?

2024-04-19 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 15:15

您的意思是怎么做账,是吗?

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快账用户4783 追问 2024-04-19 15:16

不是,我是问账簿登在哪里?

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快账用户4783 追问 2024-04-19 15:17

三栏式明细账吗?

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齐红老师 解答 2024-04-19 15:18

对,就是登记在三栏明细账里面。

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快账用户4783 追问 2024-04-19 15:23

还有,老师,小规模纳税人的结转增值税那个凭证是 借 应交税费 应交增值税 100元 贷 应交税费 未交增值税 100元 这个凭证该怎样登账?

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齐红老师 解答 2024-04-19 15:24

这个也是登记在三栏明细账,但是小规模没必要这么做,不用结转增值税。

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快账用户4783 追问 2024-04-19 15:29

您的意思是 这张结转增值税的凭证可以不做吗?可是如果不做的话怎样知道这个月应该要缴纳多少增值税呢?

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齐红老师 解答 2024-04-19 15:29

看应交税费应交增值税这个科目

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快账用户4783 追问 2024-04-19 15:32

是不是 手工账的话,小规模纳税人那个应交税费 应交增值税明细账可以不用登记,都登记在三栏式明细账吗?

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齐红老师 解答 2024-04-19 15:34

对,登记在三栏明细账就可以。

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快账用户4783 追问 2024-04-19 15:34

嗯嗯 我懂了 谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-04-19 15:35

不客气,帮忙给个五星好评,多谢

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您的意思是怎么做账,是吗?
2024-04-19
11 月底需要计提增值税及附加税;分录按小规模 / 一般纳税人区分,直接套用即可: 一、一般纳税人(假设当月销项 > 进项,需缴增值税) 计提增值税(仅需结转未交增值税,无需直接计提 “应交增值税”): 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税) 8000(增值税额) 贷:应交税费 — 未交增值税 8000 计提附加税(按增值税额为基数,假设税率:城建税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%): 借:税金及附加 960(8000×12%) 贷:应交税费 — 应交城建税 560(8000×7%) 贷:应交税费 — 应交教育费附加 240(8000×3%) 贷:应交税费 — 应交地方教育附加 160(8000×2%) 二、小规模纳税人(直接计提应交增值税) 计提增值税: 借:应收账款 / 银行存款(含税收入对应的增值税部分) 8000 贷:应交税费 — 应交增值税 8000 计提附加税(分录同一般纳税人,基数 8000): 借:税金及附加 960 贷:应交税费 — 应交城建税 560 贷:应交税费 — 应交教育费附加 240 贷:应交税费 — 应交地方教育附加 160
2025-12-02
你好,有软件就直接财务软件做,看原始数据有什么正常建账的
2020-09-08
 你好;   你贷方说明你们要缴纳 税费吗 ? 你月末做下结转分录即可   
2022-06-09
你好,根据填写的记账凭证,登记相应的明细账,然后根据明细账汇总登记总账
2022-12-05
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