同学你好 这个要登记的

老师,我把本月的业务全部登记完毕之后,是不是应该做结转本月增值税,计提税金及附加,月末结转这些处理
#提问,老师那个结转增值和计提附加的记账凭证后边不用附件吧?
老师,房开企业预缴增值税每个月月末要结转到未交增值税吗?预交附加税是月末计提还是待开发项目达到完工条件,相应的收入及成本结转损益时,将预交附加税结转至税金及附加科目?
老师,请问月末计提的附加税费和结转的增值税。用登记到T型账吗?
老师您好,请问:去年12月份时,有一个户有销售返利,进项税额转出,当月交了增值税和附加税,可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加,到了1月份,拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来,请问老师,我把结转未交增值税和计提附加税,补在1月份的分录可以吗?还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表?谢谢老师
做企业所得税汇算清缴要倒出哪些表格,第四季度利润表,科目余额表(一整年),12月资产负债表,对吗
在申报企业所得税汇算清缴时,发现账套成本和第四季度报表不一致,应该以哪个为准,如何调账(刚进公司,他们成本是调过的,但是账套里面没有调,我要调账),讲一下思路
老师营业执照年检用哪个平台来着
老师,你好,请问一下公司每月先预付经费给员工,等员工实际花费的时候再拿发票入帐,预付的时候是借其他应收款员工还是借其他应付款员工
为什么做汇算清缴报告 企业所得税会有负数的
老师,有个问题想咨询一下
企业按照收入实现制记账,增值税借方科目是什么呢
老师 我们老板让我统计应收 我们不是卖托盘的吗 我平时统计应收是按照开出去的发票统计应收 但是老板让我按照发出去片数统计应收 这有个问题就是 今年还有收取的去年的货款 我是应该直接按照客户名称来统计应收合适还是年份的 ? 不太会了
老师:比如说我们开了发票到房联,业务员拿2万提成,然后我们给业务员转提成,给他们申报劳务费,业务开发票给我们,他们用个体户业务员自己的名字开发票给我们可以吗?
老师,请问,定了当月第一天的汇率做为当月收款,结汇的汇率,那请问期末调汇用的是哪一天的汇率?
、谢谢朴老师
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