你好,可以转账。(做无票购进的分录,汇算清缴的时候做纳税调增处理)
老师,买的材料对方发票找人开的对公走的话,是他个人的银行,这样好吗?金额还很大十几万,最好什么方式比较好,可以给员工,员工再转支付给他可以吗?不走对公可以吗?然后我就挂个人应付[捂脸]
购买材料的货款股东个人以现金方式支付给了个人张三,由张三代为采购,张三也不是公司员工。发票还没有开回来。但是材料已经入库并使用了。请问这个过程要在账面提现吗?
甲公司给我们企业代买原材料(乙公司),货款甲付,专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的,但后来甲方拒绝给我们公司开票(甲是冶金公司),请问没票没付款,材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉,贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账,若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到,款也付,收不回票的怎么办。急用
咨询个问题,我公司购买了一点材料,对方是小规模开不了专票于是代开了专票,我们公司账户系统出点问题一时间支付不了,由于对方催的紧有位员工垫付了这笔款,请问这张发票可以给这个垫付的员工报销吗?
请问公司员工来公司报销买的材料款,开不了发票。没有现金,请问可以银行转账吗嘛,最好是用什么方式付给他们。
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
意思就是要交企业所得税是吧!怎么做啊!分录
你好,如果调增导致补交了所得税,分录是 借:以前年度损益调整,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:银行存款