你好,这个是不能抵扣的。
老师,您好!请问公司过节买月饼,茶叶送客户开的增值税专用发票可以抵扣吗增值税吗?
你好,买礼品送给客户开具的增值税专用发票能抵扣进项吗,比如月饼茶叶那些
公司购买的烟酒,礼品增送给客户,开的专票,进项税额能抵扣吗?
中秋给员工发的月饼,还有送客户的月饼,送客户的卡,收到的增值税专票,这些都能抵扣进项税吗?
老师,我单位是一般纳税人买了烟、酒、茶叶、礼品卡、预付卡,食品(例如粽子、月饼耿、坚果)等取得增值税专用发票可以抵扣进项税额吗?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
有明确规定的吗
你好购买的烟酒开具的增值税专用发票不可以抵扣。 企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣