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老师,以前的会计应交增值税贷方有余额873.79,因为没有账本也查不到原因为啥,这个应该怎么处理有什么方法呢

2024-04-19 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 16:26

你好是小规模纳税人的吗?

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快账用户5188 追问 2024-04-19 16:30

是的老师

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齐红老师 解答 2024-04-19 16:32

借应交税费应交增值税, 贷利润分配未分配利润应该是你不需要交增值税,没有结转汇算清缴纳税调增就可以了。

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你好是小规模纳税人的吗?
2024-04-19
你好,同学,你要看一下帐,为什么要挂在应交增值税销项税借方
2021-03-25
您好,一个借一个贷对冲了,差额倒挤在 应交税金-未交增值税
2024-04-18
你好 根据你的描述,你确定没有欠税的话,那么这个差额你放到未分配利润里面
2022-08-17
你好,是购买原材料的,借原材料,借应交税费--应交增值税(进项税额)(负数)
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