您好,对的,其实是四月五月计提,然后五月发放申报

比如说我七月份申报六月所属期的工资的时候,但是我们六月发的是五月份的工资,那我们申报的数据就是五月份的是吧,那计提呢,计提是计提哪个月的工资
老师,我想请教一下,我们公司是当月发放上月的工资,打个比方,六月份的日期发放的是5月份的工资,六月份报的的是五月份税期的个税,这时候报的是5月份工资的应发工资,在六月份已发放,这样报个税对吗?
老师,五月份开的公司基本户,然后六月份有发放三月份四月份的工资,这个账怎么做合理,五月份没有进项,却有销项。(我们是汽车销售公司)
请问一下五月份发放四月工资,申报个税客户端那里税款所属期是选四月份吗
五月份新设立的企业,六月份需要零申报个税吗?五月份有员工但是没有发放工资
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
你是说四月的工资在五月计提,五月发放是没问题的?那五月份再计提,就算是补提了吧,这样也没问题,是吧?
嗯对,是这意思的了
那法律不是规定要当月工资当月发放吗?那工资的计提,发放,交税的时间怎样是合规的呢?
正常是当月计提,下月发放,下月交税
交个税不是支付工资的次月交个税吗?您是说计提的次月就交个税吗?
对,集体的次月,缴纳
是说计提的当月就应该发放,而你没有发放,你发晚了,但是应该按你应该发放的时间,也就是你计提的当月,作为你的支付时间,所以你的交税时间就是在你应该支付的时间的次月。是吗
对的,这个理解是没错的对