您好,那个A105050表 1 2 3 填一样的数据就不会调增了

执行的是小企业会计准则,在遇到价值500万以下可当年度全额一次性扣除折扣的情况。这个账务处理和纳税申报如何弄? 因为企业会计准则可以按月正常计提折旧,在所得税申报是填写一次性扣除,并且以后年度纳税调整,账务上通过递延所得税体现。但是小企业会计准则执行历史成本法,是应该在一次性扣除时就全部做到费用里吗?这样离去吗,就是已经去除这笔固定资产后的金额了,那所得税纳税申报时又怎么填写呢?望指教,谢谢
老师那建筑劳务公司在2022年所支付的工人的工资我们没有申报个税,但是在申报税务的时候我把这些人员工资填成营业成本了,现在汇算清缴风险评估我们成本过大和成本发票金额不符(为零),现在要怎么处理
各位老师,大家早上好,我们公司是今年7月份成立的,然后,在税务登记的时候,刚开始的时候是登成了小规模纳税人,老板说是在有半年就能升成一般纳税人了,所以每次外面采购都开的是专票,那么我想请教一下老师们,这个发票开成专票,以后我们升成一般人的,还能不能做低扣呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,我们公司是小规模纳税人,在做税务年报的时候,不填写工资金额,报不过去,这个怎么填呢,本来工资是全年47万,按照风险提示填之后,怎么全部成了调增额了,一下都成税额了,这个怎么填,请老师们指点一下,谢谢
关联表单-G113020 年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息)这个表为什么默认必填?
汽车行业,26年的税负率,增值税这块,谢谢
企业关联报表提示当“119企业集团最终控股企业”栏选“否”时,120企业集团最终控股企业名称不应为本企业名称。以前也是这么填的,但是今年却有提示
以前销售方开的红字发票,购买方没有抵扣跟勾选,现在购买方还需要确认红字发票信息确认吗?销售方应该可以直接那边确认开出红字发票吧
老师开具报销发票规格型号是不是必须填的?必填项有数量单价金额税率
老师,之前申报的时候,享受了小微企业的六费的减免政策,现在税局要求更正2023年到7月份到现在的,那么补税的分录我要怎么做?
老师给对方发样品 不要钱,收入该怎么做
老师,我公司是独立核算的分公司,汇算清缴的时候,咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢
请问,本公司,月度应交月度末,计提税费附加(城建税,教育费附加,地方教育费附加),目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条,享受50%减免。月末计提时,是按全额计提?还是按50%计提?(公司2026年4月应交增值税是20000元,计提附加税时,如何计提?)
你好 5月份开具的增值税专用缴款书(双抬头) 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作
老师,还有企业所得税费用填在主表的那里,请老师再指点一下,谢谢
您好,具体是哪个项目要讨论呢
就是我也是别人手里接过来的账务,我看他们记得账务里面有企业所得税费用
老师,刚才的按你说的那个A105050表123填了,调的更严重了,请老师再指点一下,谢谢
您好,那这个公司有利润,有盈利,您看利润表和负债表是勾稽上的么, 负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润