你好,是的。 没有到的话,就需要做纳税调增处理

老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
老师,请教一下,发现去年12月份多计提的所得税费用,还没汇算清缴,需要改账吗,还是改表好,或者是汇算清缴时直接做调整?谢谢
老师好,汇算清缴的企业所得税,需要计提吗,如果需要计提分录怎么写,谢谢啦
老师,早上好,当年计提的工资必须在次年汇算清缴前发放,否则要纳税调增对吗
成本发票可以在企业所得税得汇算清缴前再准备好吗?之前成本先暂估一部分,可以吗?谢谢老师
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,如果没有做调增,会怎么样?谢谢!
你好,如果没有做调增,属于逃税行为,可能会有罚款处罚,补缴税款和滞纳金
老师, 这个罚款处罚,补缴税款和滞纳金 都是针对公司的吗
你好,是的,是这样的
老师,对会计个人会有影响吗
你好,这个对个人是没有什么不良影响的
老师,账是会计做的,逃税对会计个人也没有任何影响的,对吗
你好,是会计主管上故意逃税,还是公司要求这样做呢?
那如何界定这个呢
你好,这个是没有统一界定标准的 通常会计是不会主观故意逃税的(因为对于会计来说没有好处,是公司少纳税了,这个利益也不会给到会计)
是的,对的呢
是针对这个回复,还有什么疑问吗