你好,直接在汇算清缴的时候按无票支出,做纳税调增

老师好,接到专管员通知说去年有一笔做在福利费里面的发票那个开票方税务异常,专管员要求我们调整成本,这个该怎么做呢
老师,我们202年4月的有一张代开的进项票,然后现在专管员说这一张票对方没有交税,需要调2022年企业所得税调出来?这个是直接更改成本还是说调到其他里面调增
老师好,刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账,对方公司经营异常了,我现在需要调整23年年报,应该调整哪里呢,当时做的差旅费
老师好,刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账,对方公司经营异常了,我现在需要调整23年年报,应该调整哪里呢,当时做的差旅费
老师好,刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账,对方公司经营异常了,我现在需要调整23年年报,应该调整哪里呢,当时是做的差旅费
你好我们3月份4月份工资没开,5月份开,工资表怎么做?
一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账?后续需要全额抵扣的那种
老师请问,公司注册资本要在5年之内实缴,超过5年会罚款吗?
老师,公积金申报8300元,公司和个人的缴存比例各是5%,申报工资的金额是多少
#提问#请问老师洗浴中心客户把钱多刷支付宝20,拿现金退的,现在是银行存款多20,现金少20,如何做分录调,谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师我们有个公司一直0申报有风险吗?
老师 请教一下 比如当月销项是100,进项我在电子税务局上看到的是90,我都抵完这90,可是实际拿到手上的进项才80,剩下的10是别人还没拿来的 像这个情况我要把这个10先入账吗 不然未抵扣余额不就和电子税务局上对不了吗 还是拿到手上的进项我才能抵扣呢?
老师,请问税务让我们自查25年增值税,小规模纳税人,未开票收入要申报增值税,我必需要按照实际收款月份申报纳税吗?可以把未开票金额都只在四季度申报吗?
老师,您好,这个月的征期是到22号吗
老师好 送货的货车 通行费 计入哪个科目
需要调整去年12月的账不
不需要调账,只是汇算的时候不能税前扣除。做账是根据会计制度据实做,税法只是不允许抵减所得税的利润
哦哦,那我直接把这个在汇算的时候算到营业外支出里面就行了对吧
做账正常做,汇算的时候在福利费那栏调减没有发票的福利费
哦哦,营业外支出也不体现吗
就是在职工薪酬调整明细表,福利费调整栏,税收金额减少那个不能扣除的金额就是