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老师好,接到专管员通知说去年有一笔做在福利费里面的发票那个开票方税务异常,专管员要求我们调整成本,这个该怎么做呢

2024-04-22 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-22 14:12

你好,直接在汇算清缴的时候按无票支出,做纳税调增

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快账用户9870 追问 2024-04-22 14:13

需要调整去年12月的账不

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齐红老师 解答 2024-04-22 14:14

不需要调账,只是汇算的时候不能税前扣除。做账是根据会计制度据实做,税法只是不允许抵减所得税的利润

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快账用户9870 追问 2024-04-22 14:16

哦哦,那我直接把这个在汇算的时候算到营业外支出里面就行了对吧

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齐红老师 解答 2024-04-22 14:17

做账正常做,汇算的时候在福利费那栏调减没有发票的福利费

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快账用户9870 追问 2024-04-22 14:18

哦哦,营业外支出也不体现吗

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齐红老师 解答 2024-04-22 14:20

就是在职工薪酬调整明细表,福利费调整栏,税收金额减少那个不能扣除的金额就是

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相关问题讨论
你好,直接在汇算清缴的时候按无票支出,做纳税调增
2024-04-22
你好,实际有业务的纳税调增就可以的。职工薪酬明细表里面的这个税收金额填写0,实际金额填写0。
2024-04-22
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2024-09-13
你好!你在纳税调整明细表扣除类,其他里面填写就行
2024-09-13
你好!调整23年年报时,需将那笔差旅费从费用项转出,计入资产或其他应收款。记得备注清楚原因,保留与对方公司的沟通记录作为凭证。这样能准确反映财务状况。
2024-09-13
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