你好 借:制造费用,贷:应付账款

老师,我想问下我们公司,有个客户,卖给我产品,我们也卖给他产品,然后挂在应付账款科目里面,到7月底的期末余额,是贷方5619.实际应该是5019(其中我们预付给对方681没有开票,我们收了对方5700没有开票,)请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
老师,我想咨询一下,就是我司是建筑装修公司,但是也有加工部分 就是购入原材料自己加工型材切割用于自己项目建设,这个部分应该跟生产企业一样,加工仓储处理应该先入制造费用,再走生产成本,最后出库 用于合同成本 直接材料,但项目不是一直有,假设平常没项目时,这个加工厂的费用进入哪里,感觉进制造费用月末转生产成本又不对,因为没有在成品,想请教一下老师,没项目时 加工厂的费用走什么科目合适?
老师,请问一下我们是物流公司, 对方公司给了张对账单,2020年10月的,目前也没有收到对方给我们开发票,我们是新成立的公司,10-12月都没有开过发票,就是0申报了,然后我们只有工资,做账这个我只做工资,关于对方需要给我们开票,我们没有收到能不能在今年,什么时候收到发票了,在做成本??
老师您好,我们单位有一批材料是代加工,加工完了以后对方公司要求材料款在劳务费中扣除,然后支付差额,但是材料款不开票,我想问下这个材料款应该是按照含税金额还是不含税金额扣除,为什么
老师,我有个问题想咨询一下,我们公司承接了一个项目,对于客户需要更换的就设备旧零件等,我们进行重新更换和安装服务,这些需要更换的设备和零件我们不生产也是外购的然后进行安装服务。我们是一般纳税人,我现在想问一下我们开具增值税发票应该怎么开具?是兼营还是混合还是可以简易?我这块不太清楚
老师请问申请信用等级重新评级,直接判D因素已经解除,一般多久能完事?
请问个体工商户中隶属关系选什么呢(市、区?)
老师你好,我咨询一个实际操作中的问题
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
老师,看完题目如何判断用那个会计科目
老师,就是我上家公司答应给我多交一个月的社保和公积金,然后新公司说入职的那个月能交社保,公积金次月交,现在新公司要我再上离职证明去新公司上班,我要是带过去了还能在上一家公司交公积金吗
厂家返利我直接入了主营业务收入对吗?正确的是怎么做
老师,账面库存少,实际库存多,注销前如果开票,在没有进项的情况下直接开出缴纳13个点的增值税,然后结转成本少一点,利润出来交5个点的所得税,请问老师这样处理合适不?
老师按未来使用法跨年费用24年发生的费用报销,在25年报销,25年汇算清缴需要调增吗
马上要入职一家电商公司的税务会计,我应该怎么准备关于税务方面的知识?
没有开票也挂应付吗
你好,是的,是这样的