你好,老公司的申报法人的工资收入填写0。

公司老板两个公司,在一个公司上社保,另外一个公司能发工资吗?若能发工资,没有社保如何个税申报
老板有一家没有业务的公司,个税是法人的名义0申报,工资金额是0 然后这个公司又给别人挂靠社保,也没有给挂靠社保的人交税,那我们0申报个税,是不是还要加上挂靠社保的这个人?
你好,老师,请教一下,老板有两个公司,一个公司正常发工资交社保,个税也正常申报,另外一个公司没有发工资,那个税一直零申报吗,这样有风险吗?
老板名下两家公司,老公司没开展业务,没发工资,没买社保。新公司办理社保,发工资且有正常业务,现在老公司个税怎么报啊?申报法人个税,工资薪金为0吗?
老板有AB两家公司,在A公司交社保领工资,新办B公司没有员工没有业务,每个月还需要给老板一人按照工资薪金零申报个税吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
新公司法人就按照实际工资填写是吗?
两家公司长期给法人申报个税,有风险吗?
你们实际业务的没有风险,不是隐瞒收入的就行。
好的,新公司报法人的就是实际工资了是吗
是的,对的,是这么做的。
个税太高了能怎么合理避开吗?可以公账发一部分,老板私人账户发一部分吗
可是你老板私下发的这一部分,你们没法做账,没法抵扣所得税的。
你们两个公司给他发放多好申报个税。分别都给他发工资。后预缴的时候,累计扣除费用是5000,但是汇算清缴累计补税300,或者是预缴过个税了,累计收入12万以内的,可以免预缴。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。