你好只做正确的就可以,
老师,我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它,这段时间回款核对,发现它回款了,咋么办???不是有第二联吗,当初那张红字发票,早不要给客户,他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票,然后给他们新开的蓝字发票,这样才平得了?
老师,您好,我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它,这段时间回款核对,发现它回款了,咋么办??不是有第二联吗,当初那张红字发票,早不要给客户,他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票,然后给他们新开的蓝字发票,这样才平得了?我重新开蓝字,把第二联和上次红字发票第二联订在一起就可以?照理说,红字发票要拿回原发票才可以冲掉的
你好 老师 我把上个月的发票冲红了 但是我想补救 然后拿发票作废了 之前的原发票还能用吗 呢我再重新开一张蓝子发票吗?然后我又把原来的蓝字发票又冲红了 有作废了 请问一下 我现在还需要冲红吗
使用全电发票后,发票开错了就作废不了,只能开具负数发票红冲,请问入账时候,是否也要将这张蓝字和红冲的发票一起入账?可以不入吗?
老师,我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了(这三张发票在同一个月)。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票,我也不知道他冲红重开了,就把被冲红的那张发票认证了,新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
那我把那份错误的发票红冲了呢?怎么处理,还是说这样处理也是可以的
你好,自己留存好了就可以的。如果你想做的话,建议,应收账款贷主营业务收入应交税费借。应收账款附属贷主营业务收入负数应交税费负数。
我可以理解为我红冲也没有错,只不过会计上需要做俩次分录吧。作废的话不需要写分录
啊对的,是这么做的。