你好; 可以红冲的; 直接开票系统开负数发票红冲即可

老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
老师,我们单位2021年1张专票开错了, 今年1月份开具了红字发票和新的正数发票 对方不小心撕毁 我方收到后本月开具的一正一负直接作废, 重做将11月份开具的错误发票开红字 再开正数发票 我这样操作合适吗
老师,我们21年给客户开了一张发票,上面数量是100台,今年退货了50台,他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量,再让我们开50台蓝字发票给他们,说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销,不能申请红字对应的那张发票数量50,请问是这样么
老师,就是今年4月份收到一张专票100万,然后供应商说重新签合同,让我们把发票开红字信息表,他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表,如果他们不在10月份把正确的发票开给我们,对税会有什么影响吗?因为会计说,这个月冲红,就要这个月开票给我们
老师您好,我22年12月开了两张红字普票,(其中一张是对应21年10月的蓝字发票)23年1月份人家说不想要这两张对应内容的红字,要求我们重新开红字。我怎么操作啊?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗