您好,这个的话,是可以用其他应收挂账的,这个
老师,厂租,在付押金时,挂了其他应收款,但后面每月欠的租金,这个科目我要做其他应付款吗?还是直接用其他应收款这个科目
老师,我其他应付里挂的a公司152000,其他应收里挂了20万,我听课说,最高用一个科目,我怎么做分录在一个科目里,我想用其他应收款,挂,
老师,我想问问我们公司给电力公司付的电费,之前借方是其他应收款,贷方是银行存款,借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱,现在科目挂错了,要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款,那要怎么处理呢?现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
老师,我们是工程公司,上级有个总公司,然后总公司还要扣我们的管理费和挂靠费等,我们在账上把钱付给对方总公司的一个公司名下,这个要怎么做账呢?
T3怎么设置A5的凭证打印
请问下,正在看出纳第三讲,其中出纳需要填付款申请单,然后付款,课上是已经有发票了。但是现实生活中不是先付款才有发票吗?
一般纳税人,季度申报报表的时候,需要申报现金流量吗?
包工队代开劳务发票,税点想让公司负担 ,这个税点怎么核算到开票金额里。
计提5月的工资,那发放工资金额是扣的4月份的个税的金额是吧
小规模纳税人,进货厂家有开普通发票,出货也有开具普通发票,需要把进项税额单独列出来吗?还是进项税额也是作为成本的?进货分录写一下,谢谢
老师,我是一家建筑劳务公司,可以享受月10万元以下免税的政策,但我开票做收入的时候,会计分录要不要做销项税额,以10万元为例,分录具体怎么做?
老师这个同一户收到的金额不同,开发票给对方可以一起开还是要分开开
老师,同一个开发商公司开发的一期和二期账目要分开独立做账么
我怎么做分录只挂其他应收款
分录怎么做
现在凭证我怎么做分录合并一个科目,其他应收挂账a公司
就是 你一个应付,一个其他应收,就吧其他应付冲销完毕 借 其他应付款 152000 贷 其他应收款 152000
摘要怎么记录
其他应收其他应付重分类
非常感谢老师
不客气的,祝您开心
老师麻烦再问下
请问一下是问什么的呢
我其他应收款下挂的,应该收回的个人承担部分的社保费,起初,期末借方余额有个负数金额,我们本地是当月社保当月就交了,这不对吧
对,这个的话是不对的这个
麻烦老师看下
我这不对吧,怎么平,怎么做分录,
可以做其他应付款这个
怎么做分录
借 其他应收 贷 其他应付
谢谢老师
不客气的快休息把
老师,2月底员工已离职,那我补做在4月可行,
可以,做到本月度就可以