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老师,我其他应付里挂的a公司152000,其他应收里挂了20万,我听课说,最高用一个科目,我怎么做分录在一个科目里,我想用其他应收款,挂,

2024-04-23 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 21:27

您好,这个的话,是可以用其他应收挂账的,这个

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:27

我怎么做分录只挂其他应收款

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:28

分录怎么做

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:29

现在凭证我怎么做分录合并一个科目,其他应收挂账a公司

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齐红老师 解答 2024-04-23 21:29

就是  你一个应付,一个其他应收,就吧其他应付冲销完毕  借 其他应付款 152000  贷 其他应收款 152000

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:30

摘要怎么记录

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齐红老师 解答 2024-04-23 21:31

其他应收其他应付重分类

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:32

非常感谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-23 21:32

不客气的,祝您开心

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:33

老师麻烦再问下

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齐红老师 解答 2024-04-23 21:35

请问一下是问什么的呢

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:35

我其他应收款下挂的,应该收回的个人承担部分的社保费,起初,期末借方余额有个负数金额,我们本地是当月社保当月就交了,这不对吧

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齐红老师 解答 2024-04-23 21:36

对,这个的话是不对的这个

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:37

麻烦老师看下

麻烦老师看下
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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:37

我这不对吧,怎么平,怎么做分录,

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齐红老师 解答 2024-04-23 21:39

可以做其他应付款这个

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:41

怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-04-23 21:49

借 其他应收 贷 其他应付

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:53

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-23 21:53

不客气的快休息把

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快账用户3471 追问 2024-04-23 21:59

老师,2月底员工已离职,那我补做在4月可行,

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齐红老师 解答 2024-04-23 22:00

可以,做到本月度就可以

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您好,这个的话,是可以用其他应收挂账的,这个
2024-04-23
可以用其他应付款的。
2022-05-31
借应收账款贷,其他应付款。
2021-04-18
您好,那您逐月核对分录,错误分录红字冲回,按正确重新确认
2021-12-24
你好,你可以冲减其他应收款,平了以后再挂其他按应付款
2023-02-20
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