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老师请问一下 建筑行业挂靠业务开票出去后怎么确定开多少进项来

2024-04-24 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 19:24

你好!其实是一样的。1要么按实际来。根据实际来确认发票 2,要么按税负率来,看自己想交多少税,倒推成本费用

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快账用户7132 追问 2024-04-24 21:37

根据实际确认发票是怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-04-25 08:15

你好!实际就是你开出去发票后,实际收到发票来确认。 就是按你收到的发票,而不是去算需要多少。

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:09

老师 请问一下为啥我算的收到成本票的金额要小于我退款的金额呢? 我就是把税钱都减到

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:10

您好!你是什么业务要退款?

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:14

挂靠业务 我们是建筑公司 别人挂靠我们 现在票开给甲方 别人要开进项给我们 ,就是这个进项税额成本的金额小于退给他们的金额(退款金额=收到款—税金—管理费)

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:17

你算的收到成本票的金额,是怎么算的

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:19

我算的是留10%左右的利润 剩下的金额粉材料是好多占比13个点 人工是好多占比(3个点)

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:19

或者来说这个收到的成本票咋算?

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:20

你好!你这个基数不同了。你材料那些用税去倒推了。

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:21

所以我不会推 麻烦老师教一下

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:23

你好!这个是你自己要求的啊。而且组合的形式不止一种。 10%利润就是90%成本费用。13个点的多,那么3个点的就少,所以没有标准金额

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:25

那这样算收到的成本票就小于我推给人家的金额了

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:26

你好!这个不要紧啊。没有要求一致啊

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:42

那老师这种存不存在我多退钱给人家了

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:43

因为我们退款是按照收到成本票的金额退 这样是不是少退给别人了

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:44

您好!我有点明白了,你的意思是,他给你的发票,要跟你想要发票一样多,而且要分开专票和普通是吗

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快账用户7132 追问 2024-04-25 15:46

不一样多但是至少是我收到的成本票金额要大于我退款金额

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:49

你好!嗯。我想了一下,其实不一样也是正常。毕竟不是你们自己的工程

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你好!其实是一样的。1要么按实际来。根据实际来确认发票 2,要么按税负率来,看自己想交多少税,倒推成本费用
2024-04-24
你好!你们是一般纳税人还是小规模?
2023-01-20
可以的,没问题的哈
2022-12-02
核心结论 不能直接把劳务改成建筑服务开票,风险极大。 关键原因 定性违规:无真实分包支撑,纯为凑成本开建筑服务票,会被认定为虚开 / 层层转包,工程领域严管。 抵扣风险:进项与实际业务(劳务)不符,税务会要求进项转出 %2B 罚款。 结构异常:成本全是建筑服务,偏离行业常规,触发税务预警。 合规做法 坚持原配比:必须要劳务票(6%/3%),不要用建筑服务票替代。 真分包才开建筑服务:若挂靠方确实做了分包,补分包合同,确保合同、资金、发票三流一致,才可收建筑服务票。
2026-01-29
同学你好 这个看你扣几个点的管理费和税费了 剩下的都要有发票
2022-03-31
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