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公司成立于2015年,建筑公司成立时小规模纳税人,之后被税务局升级为一般纳税人自然人性质,现在公司没有账,也没有财务报表,电子税务局的纳税信息只缴纳过2024年2月份的增值税,和2024年1季度的印花税,有2023年到当前的银行对账单,如果要补教所得税该怎么做

2024-04-25 06:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-25 06:05

您好,首先打印出来所有的银行对账单。需要根据所有发生的对账单的业务把账补上再申报企业所得税

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快账用户8376 追问 2024-04-25 06:16

老师是要先补缴纳去年的所得税还是之前的都要补呢?

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齐红老师 解答 2024-04-25 06:16

之前没有申报的都是需要补的。

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您好,首先打印出来所有的银行对账单。需要根据所有发生的对账单的业务把账补上再申报企业所得税
2024-04-25
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
同学你好 个税滞纳金的合同上是因单位原因导致的,应该由用人单位承担相应的滞纳金,合同约定税款由买方出,滞纳金是由用人单位。
2023-04-26
你好,同学。建议你80万元,按无票收入确认入账,增值税申报表在12月按无票收入申报,这样才能享受小规模纳税的征收率计算增值税。日后变为一般纳税人后,对方需要开发票话,才可以与税务局协商按当时小规模纳税人享受的征收率开票。
2024-01-14
你好 ;      你现在是查账的话;  你记得补税的;  是的。成本费用发票都要有的; 不然你就得补税和滞纳金的  
2022-07-12
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