你好 因为你的分录里面没有用到损益类科目,所以不会结转到本年利润里面

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    但是就这个分录而言,就只是我的固定资产报废了,然后我把固定资产的账面价值转到固定资产清理了,其他什么也没干,对吧? 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
老师,我们公司计入固定资产的一辆车销售出去了,我先是做了借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产的分录,收到钱但是比固定资产清理科目钱,我做的借银行,借营业外支出,贷固定资产清理这样做对吗?
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
                老师,我去年12月申报了未开票收入430000,然后这个月我没开票申报时冲掉275000,可以吗
老师你好,我们是国际货代服务公司,收国外客户美金,给我们的上游直接付人民币行吗?
老师您好,我是一个劳务个体户(包工头),是给劳务公司在工地上干钢筋制作绑扎等作业,我开发票怎么开项目名称,又和劳务公司是签专业作业合同吗?
收到增值税留抵税款,现金流量项目填哪个?
老师,如果公司有投标业务,这个居间费怎么处理呀
拿到电子口岸卡之后,怎么操作?
员工个人所得税没给他们代扣代缴,工资报少了会有影响吗?
公司为员工制作的工衣做什么费用
填写工资的报销单据金额,写应发金额还是实发?
老师,公司卖自建的房屋建筑物,是不是需要缴纳土地增值税?土地是租赁的,房屋是自己建的。请问是按什么标准缴纳,税率多少,谢谢
那要怎么做?才能结转过去
你这个没有损益 不需要结转
那我那样做分录没问题吗?会不会是我做错了,这样一笔收入没转感觉公司像少收入一笔款了
你这个分录没有错,是因为你的卖价刚好就是10000,没有损益,所以你才感觉少了收入
好的,谢谢
同学不用客气的哈~