借:银行存款 贷:实收资本某某 还款时,借:其他应收款 贷:银行存款

老师,我公司实收资本原来是200万,后来股东入了验资户50万,分录如下: 借:银行存款-美元验资户 50万 贷:其他应付款 -某某股东 50万 过了一年后,美元验资户的钱打给了股东,分录如下: 借:其他应付款-某某股东 50万 贷:实收资本 50万 这样做合理吗?
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
老师你好,我们工资的分录是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-何某(这个其他应收款是公司成立时认缴实收资本,借:其他应收款-何某 贷:实收资本)银行没发工资的流水,现金也没发工资的流水。那这种情况可以抵减所得税吗?后续会不会查出来纳税调增
老师,您好!公司借入一笔款项,用来验资,验资完毕立马还给债权人,这边这样记账:借:银行存款 贷:实收资本某某 还款时,借:实收资本某某 贷:其他应付款,这样可以吗?
收到了生肓津贴,公司以工资的方式支付给员工了,这样做账对吗? 1.如果产假期间没发工资 收到津贴时 借:银行存款 贷:其他应付款-某某人 发放津贴时 借:其他应付款-某某人 贷:银行存款
你好请问一下之前误把城建税结转到营业收入,最后到本年利润了,现在需要冲回 冲回时 借:营业收入-1(负数) 贷:本年利润-1(负数) 补计提城建税 借:营业税金及附加-城建税1 贷:应交税费城建税1 缴纳时 借:应交税费城建税1 贷:银行存款1 结转时 借:本年利润1 贷:营业税金及附加1 请看这样对吗
红茶的海关编码是多少,退税多少
你好请问一下之前误把城建税结转到营业收入,最后到本年利润了,现在需要冲回 冲回时 借:营业收入-1(负数) 贷:本年利润-1(负数) 补计提城建税 借:应交税费城建税1 贷:应交税费城建税1 结转时 借:本年利润1 贷:营业税金及附加1 请看这样对吗
老师好!我们是农民合作社的,年底要进行盈余分配,假如在计提了公积金后还有5万元的利润,可以只拿出其中的一部分来进行分配,剩余的留着下年做周转资金吗?还是必须所有的都用来进行分配?
请问老师运输公司收到政府以旧车换新车的补贴款1万元,运输公司又把这1万元补贴款补给车主李四会计分录怎么处理
租赁有限公司租赁塔吊需要开外经证吗?
老师,给客户送礼品,买来的东西开发票可以怎么做账
老师,我没报过劳务报酬,11月份有劳务报酬,11月份个税工资薪金报完了,现在我怎么能补报11月份的劳务报酬,谢谢老师们
税金及附加,和本期应交税费明细下的城建税,附加等(除个税和增值税外)借方有什么关联?
老师,一般纳税人季度财报利润表上期金额指的是去年第四季度的金额吗?必须填写吗
后一笔分录要怎么理解?
债务转债权?
最后一个是应收股东的钱,是股东欠公司的钱了