你好,咱是暂估有错误吗?还是因为没有发票才红冲。
老师,6月份调整了以前年度损益,因为去年给财务代理做,做了一笔暂估,却忘记在年终冲掉。但是现在所得税上并没有可以体现以前年度损益的科目。请问我应该怎么去调整,而且金额有四十几万,做今年的成本的话,自己的营业成本就会很低很低。
你好 我去年10月份的时候做账录错了一个科目,买材料给运费应该录库存商品科目的,我录错到主营业务成本了,我现在冲红更正到3月的账里面,我12月的季报那些都报了,现在是报汇算清缴年报,要怎么做以前年度损益调整
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
个税应发数据跟工资附件应发数据不一致,存在税务风险吗,个税申报大于工资应发数据
请问建筑行业什么情况下的转账需要提供合同和结算单?
老师,请问如果失业了,并合法申领了失业保险,在此期间朋友要他帮忙做下法律代表人的授权委托人,也没有给他一分钱,他就只帮忙以这个公司的名义和其他公司签了个中标合同,但这个公司和他自己本人没有签任何合同,也没有给他任何钱,因为那个朋友在另一个省,太远了不好过去,他纯粹就是帮个忙,这个对他领取失业保险有没有影响?
老师,请问如果已经失业了,并合法申请了失业保险,但是在此期间一个朋友的公司要她每个月给她公司报下税,一个月给她打几百千把钱左右,就是口头上说的,并且没有签任何合同,这个还能领失业保险吗?
平台收入提现进了公账,要计营业额吗,报税咋报
下列各项中,不会提高公司流动比率的有( AB )A公司用银行存款购置新新生产线 B公司从商业银行取得长期借款 C公司收到客户上期所欠货款 D公司向供应商预付原材料采购款 对B答案不能够理解,B是不是错的勒, 流动比率(假设1/2)=流动资产/流动负债,贷款分录借银行存款1贷长期借款1 则流动比率为(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明显就提高了呀
老师你好,我怎么根据财务报表倒推出科目余额表,可以详细说下吗?急
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
计算每股收益这个题解题思路是什么?帮忙把解题思路说下,
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师你好,暂估材料是2023年暂估的,今年是2024年了,然后发票一直没回,我要做这个冲掉这个材料做调整,因为我2023年1月1到2023年12月31财务的年报和企业所得税年度报表没有报,我这个月的话我可以做这个年度要申报企业所得年报和财务报表年报,这个月做这个可以做调整吗
暂估没有错,只是没有回来发票不需要做账务处理。汇算清缴纳税调整就行。
因为这暂估已经是2023年的,现在发现暂估材料有点多,老板这边一直都没有发票回来,那我现在做汇算清缴纳税调整的话,是这个企业所得税年报这里,调整那后面的财务报表要改吗?那我现在是2024年4月份了,来申报2023年的年度的企业所得税报表
如果暂估数据有错,你可以把暂估的红冲。比如说多了你就红冲。需要做更正申报。 要是只是因为发票没有回来,不需要账务处理。汇算清缴纳税调整。 两种不同的情况,你对应你的情况处理就行。
因为这个暂估材料是虚出来的,没有实际业务,因为想到老板会有发票回,就有这个做了暂估材料的科目 ,现在我该怎么处理?我不把它冲掉吗?去交企业所得税,那我该怎么办
您就红冲处理更正申报补交税款。
2023年1月1~2023年12月31日财务报表年报,还有企业所得税的年度申报表,我们还没有申报来 现在是2014年了,我看了这个暂供材料,我该怎么去做分录,怎么去更正
你好 原来暂估分录发来看一下
因为老板一开票的话就开20多万,主营业务结转成本了,然后就缺商品,就做暂估,一直到现在就累积了差不多65万了,后面他一直都没发票回来,你现在是2024年的4月份了,我还没申报那个去年2023年1月1~12月31的那个财务的年报和那个企业所得税的年报,所以我现在就想调整
您前面已经说了这个暂估是虚假的,所以就红冲就行。 借应付账款贷,库存商品这个就相当于红冲。
您看一下您要是结转到主营业务成本了,把结转主营业务成本那个也红冲。
比如我收入是二十万,然后我就做主营业务,库存商品,然后发现商品没有了,就做一个暂估,所以就累积了,现在2024年了,发现来报年报的时候就不知道怎么办了,这暂估商品65万多了,我现在不知道能不能在这个月做些分录,怎么去弄好
那咱暂估这65万商品回来没有。
公司一直有收入,然后就做了一个主业务,库存商品,然后没商品了,然后就做暂估商品,就是2023年累计下来的,现在就想着要报这个报表了,现在是2024年了,不知道能不能怎么去做调整。
你好商品 现在回来没有 回一下这个
商品一直没有回一年了,现在暂估的话65万
也没回来,那证明咱收入也是假的呗,您确认一下
要是收入是假的,就是把这个原来做的收入和成本分录都红冲。 因为没有商品是销售不了的。
我开出去的发票收入都是正常的是正规的,只不过是暂估商品是因为没有商品,所以做暂估,所以老板又没有拿发票回来,所以就造成了有这个暂估材料虚的,发票回来然后就冲掉的,然后他一直都没有
那您说没有收到商品,那您对外销售的是啥呢?我是考虑从正确的出发点给你考虑。
就是购买方没有收到商品,他也不能同意呀,这个就是厂里就通不过呀。
我想按照正规的处理,我就要知道业务情况。 如直接想红冲,那我就直接给你写分录。