同学,你好 按照发生月份计入当期

老师,我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票,成本购入发票,银行收款款单、银行付款单,我买的是通用记账凭证,请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗?还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以?
老师您好,麻烦问一下,我单位已开具发票,对方单位1个月内付款款项,我先做银行存款,在收到款项时把银行回单放入此笔账中,是否可以。我单位业务比较频繁,如果挂应收账款没有有几十笔,如果在余额调节表中调节是否可以。
老师您好,我想问一下,会计做账的凭证时间,是否可以晚于业务发生的时间,比如说银行进账时间6月1日,此时不做账,到购买方7月20日来开发票时再进行账务处理,做借:银行存款 贷:经营收入 增值税销项,这样做账是否可以,还是要银行存款进账时6月1日就做账?
老师您好,我想问一下会计做账的凭证时间应该以什么时间为准。如果银行收到一笔款项此时不做账,等开具发票时一起做账可以吗
您好,我想问一下,与销售收入不挂钩的财政收入应该计入哪个科目呀,怎么做账,以前收到钱的时候做的是,银行存款,其他收益。现在把票开了,应该怎么做账
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
如果6月1日收到银行进账,此时不做账,等7月3日开具发票时,一起做账可以吗
同学,你好 不可以的
如果是当月呢,如果是6月1日银行进账,6月28日开票,我做到6月28日,这样是否可以
同学,你好 当月可以的
好呢,谢谢老师,主要我单位收入频繁,金额小,单位多,这种情况如果挂账,挂的就太多了。
同学,你好 嗯嗯,好的