你好,同学 是应付职工薪酬-社会保险费的贷方计提数 社会保险费的实发金额和税收金额,是应付职工薪酬-社会保险费的借方数
计提工资,借:管理费用12595.77.27 贷:应付职工薪酬—应付工资10075(包括个人社保和个税,个人应发) 应付社会保险(单位部分保险)2520.77 计提个税 借:应付职工薪酬—应付工资27.32 贷:应交税费—应交个税27.32 缴纳社保:借:应付职工薪酬—应付职工工资1037.73 应付职工薪酬—应付社会保险(单位部分)2520.77 贷:银行存款3558.5 发放工资 借:应付职工薪酬—应付工资9009.95 贷:银行存款9009.95 缴纳个税: 借:应交税费—应交个税27.32 贷:银行存款27.32 老师我做汇算清缴时填写应付职工薪酬明细表,账载金额写哪个?实际金额写哪个?税收金额写哪个?
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
请问,社保的分录是,计提 借 管理费用-社会保险费 (单位承担) 贷 应付职工薪酬-社会保险费(单位承担) 发放 借 应付职工薪酬-社会保险费(单位承担) 其他应收款-社会保险费(个人承担) 贷 银行存款 是这样吗
计提社保费用 的分录 借∶管理费用 社保费 贷∶应付职工薪酬 社会保险费 实际发放时 借∶应付职工薪酬 社会保险费 贷∶银行存款 老师以上分录对吗?
老师您好汇算清缴时社会保险账载金额,实际发生额,税收金额分别怎么填写。 比如:计提时, 借:管理费用-社会保险(公司+个人)1000 贷:应付职工薪酬-社会保险(公司)700 其他应付款-社会保险(个人)300 发放时: 借:应付职工薪酬-社会保险(公司)700 其他应付款-社会保险(个人)300 贷:银行存款1000 这种情况下账载金额,实际发生额,税收金额怎么填写呢?
老师,超市付的2万多的包装袋钱,可以入低值易耗品吗?是这个月一共三次付的
公司之前会计离职了,也没有交接账套,老板让我重新建账做,前面的账不用管,我只查到了银行的上月末余额做了本月的期初,如果这样新做下去,到10月份报财务报表数据不就接不上上季度的数了吗?明年1月份报今年全年的账务报表也对不上,这怎么办
连锁药店门店之间调货怎么开发票?
销售货物开票金额大于实际收款金额 怎么写分录
老师,销售门窗公司包给客户包装,什么时候结转成本?平时成本怎么归集?
@董孝彬老师,那老师,厂家给我们开了五万负数发票,我们要做账吗?别的老师别回答
超市进货,由于供应商优惠,赠送的牛肉汤20袋可要做入库单,如何计账
老师:新手上岗,一般纳税人,收到了专票,现在做分录,我也不知道这张进项票本月需不需要抵扣,我该入到进项税额下的哪个明细科目呢?
老师,5月份入账当时开发票公司用二维吗扫码入账,不显示公司名,收钱做了无票收入,开发票也做了收入,款入了往来了,实际多做了收入,我怎么调这笔账?
老师 请问一下 居间费打到个人或公司 税费怎么算的 金额有点大哦
企业所得税汇算清缴工资的那张表里所有的项目(工资,福利等等),账载金额是不是都是计提数?
账载金额都是计提数?
账载金额都是计提数
税收金额我能不能这么认为?:只有,职工福利费,工会经费和职工教育经费这三个是熟低原则,其他都是据实扣除?
是的,你说的很对的