咨询
Q

老师你好 ,请问我之前做了一笔,借应收账款贷其他业务收入、应交税费-醒交增值税,现在发现增值税少计提了0.01分现在我是不是应该借其他业务收入贷应交税费-应交增值税

2024-04-26 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-26 09:12

是的,就是那样做的哈

头像
快账用户1216 追问 2024-04-26 09:14

是不是如果这个是上年产生的今年发现少计提了就应该借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交增值税

头像
齐红老师 解答 2024-04-26 09:18

金额太小直接调整当年的损益

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你等会等会等会等会,
2021-02-02
您好 开票这样写分录了 就不能再写收款了 因为您开票的时候就直接体现收款了
2021-03-26
同学,你好,更正分录如下 借:预付账款 负数 借:预收账款 正数
2021-06-23
同学你好 对的 是这样做的
2022-05-28
你好,借预付账款负数,借预收账款,做这个就可以,不会影响其他业务收入
2021-06-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×