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处理销售使用过的固定资产含税1.13万,开了专票, 账务做的 借:应收账款1.13 贷:固定资产清理1万,增值税销0.13。 清理利得 借固定资产清理0.15万 贷 资产处置收益 0.15万 利润表只体现了0.15 增值税里销售额是1万 这个差额 所得税汇算的时候 要做什么处理?

2024-04-26 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-26 12:25

你好 要在资产处置损益表里面进行汇算调整体现一下的哈

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齐红老师 解答 2024-04-26 12:25

加油 等你的好评哦

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快账用户7063 追问 2024-04-26 12:26

表里 具体怎么填?

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齐红老师 解答 2024-04-26 12:27

你好 因为这个有省份差异的  你有截图不  我们跟你可能会一样的

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快账用户7063 追问 2024-04-26 12:28

会不会啊? 按你的省,讲一下 填哪里

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快账用户7063 追问 2024-04-26 12:31

会吗 ? 麻烦发一下

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快账用户7063 追问 2024-04-26 12:35

滥竽充数当老师的人真多……差评!

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齐红老师 解答 2024-04-26 14:03

不好意思  刚刚在休息的  我们这边是在资产处置损益表里面填写的哈 具体你有表格不  因为我不记得表格哪一栏什么的

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你好 要在资产处置损益表里面进行汇算调整体现一下的哈
2024-04-26
你好,固定资产清理损益在营业外收支体现,还少了一笔凭证吧?固定资产折旧和原值都要冲销
2024-04-26
上午好啊亲,开发票了但没做收入是吧
2025-05-23
这样处理不完全对。主要问题是销项税额计算有误,应先将含税销售额换算为不含税销售额再计算,即销项税额应为 10÷(1 %2B 13%)×13%≈1.15 万元。正确处理是:固定资产转入清理分录正确;收到处置价款时,借银行存款 10,贷固定资产清理 8.85、应交税费 — 应交增值税(销项税额)1.15;结转时,借固定资产清理 3.85,贷资产处置损益 3.85。
2025-01-10
可以的 可以这么做的
2024-12-06
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