你好,1固定资产有减值?

因公司21年解散,所以剩下固定资产做了清理,请问做企业所得税汇算清缴A105080的固定资产原值是否要减去固定资产清理后的余值作为原值填写?
老师早上好,企业所得税汇算清缴表A105080,资产折旧摊销及纳税调整明细表中因为本年有,固定资产清理了之后,那个累计折旧出现负数怎么填?
老师,企业所得税汇算清缴a105080中,我司的固定资产在年中的时候已经卖了,资产原值那里怎么填写呢,按照年末报表填吗
老师,麻烦问一下。就是企业所得税汇算清缴,固定资产在2022年下半年有出售。 在填写A105080的表里面怎么填写。 还是原值直接减去售出的部分吗
你好 企业所得税汇算清缴A105080那张表资产原值填写的是开业至今所有固定资产的原值吗?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
麻烦发下处置分录
出售了固定资产
你好,卖价>净值,不需要填写
就是期初,本期折旧,期末都包含上述处置资产
不需要填写是什么情况呢,我现在做汇算清缴提示我有风险
提示哪些风险, 期初,本期折旧,期末都包含上述处置资产
本期折旧那里还有累计折旧的费用和之前处置的有没有关系?
有关系。是需要包含
具体是包含已处置的固定资产折旧额,那么累计折旧的负数又怎么处理呢
举例,本期没有其他资产,只有这个业务 那就原值就是期初固定资产。本期折旧就是本期计提折旧。累计折旧就是贷方发生额,
因为我还有其他固定资产要在汇算清缴中填列,那应该就是固定资产原值—处理后的固定资产=固定资产原值,然后本年折旧就填写处置之前计提的折旧,累计折旧就把处置的累计折旧负数金额和其他累计折旧金额相加,对吧?
不考虑减少的影响
要考虑减少的影响吧累计折旧那里在借方有负数
三个列数据都不考虑本期减少