没事的。不需要退税,以后抵缴就是

老师,我们一季度预交了企业所得税,后面一直都是亏损,到年终亏损160万,现在汇算清缴又不想退这个税,如果要调增费用,就要调增160万,这样有什么问题吗?
老师,我现在交的所得税和外地预缴的所得税比利润总额要交的所得税还高了蛮多,这个多缴的所得税让他留在年报中,在汇算时再调增,调到不用退所得税,或者再交一点点进去,这样有风险没呀
老师,汇算清缴退税有没有风险,我是企业所得税交多了,才产生的这个问题,该调增的都调增了,现在要退给我581元,
23年在做22年的汇算清缴的时候,交了200元的所得税,24年发现22年的汇算清缴有个商业保险不应该调增,前几天我更正了,就退税了,请问我会计分录怎么写呢?我们是小规模纳税人
请问报企业汇算清缴的时候,这么多风险提示,是不是不能申报?我再扣除类其他那里调增了130000,争取不退税,请问我申报有风险吗?
老师,那个钢板加工成工艺之后,钢板边上多的毛料销售掉,那么收入应该记录其他业务收入,还是营业外收入或者主营业务收入
老师,1000元以下小额零星支出没有发票可以入账吗?
老师,请问如果是酒店,第三方平台数据税务局内部有吗?问谁要,因为万一企业提供的数据以后系统比对不上呢
老师, 汇算清缴资产负债表 和利润表都更正了,那就跟25年第四季度财务报表和所得税申报表不一致了,要更正第四季度的吗?26年第一季度也不一致了(资产负债表期初数、所得税申报表资产总额那一栏),也要更正吗?
老师,企业所得税汇算清缴,产生退税,可以调增吗,调增到不退税吗,但是账务里面没有调增的项目,怎么处理呢
银行现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
老师,计提社保,交纳社保,计提工资,发放工资分录怎么做
老师,一般纳税人,进项税额因为发票重复记账,有余额,认证时发现了,4月时,进项税额的余额,可以留着,不转入待认证进项税额吗?因为5月把这张凭证直接冲销了,
老师,个体户核定征收,代扣代缴员工个税这些需要用财务软件做账吗? 还是每次都要登录电子税务局或者自然人电子税务扣缴端进行代扣代缴申报
老师,公司换法人,账上有应收应付的欠款办不了怎么办
收到感谢老师,抵缴的我要填那个表呢,这个我还不会填。
以后季度申报时申请抵缴税款,就是
那我是不是要联系下税管员呢
多缴的企业所得税怎么申请抵缴 答:以前年度多缴的所得税额不退税而自愿抵减的,应在年中季度申报(第16行) 预缴时抵减,在年度汇算清缴纳税申报时将抵减额在主表第41行填写.