那个必需要发票才能差额扣除的,没有发票就不能计算增值税时扣除。

公司是做生物医学服务类的,客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票,然后客户报账支付给我司,公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑,这个账务上怎么处理?购入的电脑不是固定资产吗?电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理?
老师,我公司有一笔费用是代客户付的服务费,后期我司开给客户的发票会把这笔费用开在发票中向客户收取,这两笔的帐怎么做,谢谢老师
老师,我们公司执行小企业会计准则,22年有笔20万的费用忘计提了,这笔费用我在5月取得发票并且支付了。 现在我做汇算的时候把这笔费用加上了,那我的账务怎么处理
老师我们是一家旅游公司,有些散客不用开票做无票收入对吧!那这些客人产生的费用,地接旅行社下月才开票给我们公司,那我应该怎么入账呢
老师,我们公司是旅行社的带客户去景点产生的费用怎么做账务处理,且这笔414的费用没有发票
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
老师,企业所得税汇算清缴,是看利润表的亏损吗?去年的利润表净利润是负的60000,今年的利润表是正的50000,意思可以弥补亏损,今年不用缴纳企业所得税吗
普通发票可以抵扣吗,不是增值税呢?
是增值税那个差额征收需要发票证明差额的合规性
老师,旅行社的普通发票是不是可以抵扣,414块钱有收据是不是就不用调整汇算清缴企业所得税了
都说了哈,发票才是增值税和所得税的扣除凭证,收据不行
老师,为啥我看零星支出有收据也可以抵扣所得税且不用调整呢?
你那个是门票必须要发票, 收据能税前扣除的规范做法:一月向一个自然人仅仅一次500块以下的向个人零星采购未取得发票,可以凭载明身份信息的收据税前列支
老师,门票不是个人组织所以不行是不,零星是指个人对吗?那么普通发票也可以抵扣增值税吗?我们是一般纳税人旅行社,看开具发票是差额增收?
纳税人(一般纳税人/小规模纳税人)提供旅游服务,向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接同旅游企业的旅游费用开具增值税普通发票。 说的就是差额交税
老师,为啥我们是旅游公司一般纳税人开具的发票是免税的呢
据我所知,旅游服务没有免税的哈
老师,你看是免税的?那么我们来的普通发票也不能抵扣增值税,能抵扣所得税对吗?两个问题
开的免税不需要抵扣增值税的了。但是要弄清楚,为啥是开免税?
老师,我就是不知道才问你呀,为啥免税,你刚刚说据你了解是不免税的,那么是不是旅行社所有开具发票都是差额征收的吗?
组团旅行才是差额征收的。多半开的税率错误。可能开票的人认为季度销售低于30万开免税发票吧
代订餐费不算吗?
那个是直接收费,不能差额征收