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老师,我公司有一笔费用是代客户付的服务费,后期我司开给客户的发票会把这笔费用开在发票中向客户收取,这两笔的帐怎么做,谢谢老师

2023-05-06 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 16:09

你好,也就是你收到的钱的时候会开出发票给对方是吗?借银行存款贷期贷业务收入应交税费, 借其他业务成本,贷银行存款。

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快账用户7442 追问 2023-05-06 16:21

发生的费用我先给客户垫付,我付给第三方 第三方会开票给我,我给我的客户后期开票的时候我再把我垫付出去杂费的款在开在发票里给客户,这样账怎么做

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:22

你好,那你开的是主营吗?如果是的话,你可以做主营业务收入和主营业务成本。

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你好,也就是你收到的钱的时候会开出发票给对方是吗?借银行存款贷期贷业务收入应交税费, 借其他业务成本,贷银行存款。
2023-05-06
你好   实际这个钱你们不会支付的话 。 那你做 :借管理费用 贷银行存款 。   借银行存款借管理费用负数   
2021-06-09
同学你好,如果对私的话,建议还是私下处理比较好。
2021-08-18
你好,这个是个人支付的吗?当时有支付的证明吗?
2022-02-25
同学你好,可以把采购的电脑作为固定资产处理,折旧3年后清理,也可以把采购的电脑一次性记入销售费用,或者管理费用科目里。
2022-11-03
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