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老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了

2024-04-28 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-28 15:06

具体什么情况?少计提了就补计提100元的工资就是

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相关问题讨论
您好,是按计提金额但汇算清缴前未支付,纳税调增
2022-04-25
你好,这个月直接冲回 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2020-10-21
你好,你说的这个情况,账载金额按实发金额填才是对的
2023-05-24
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保
2023-10-09
借管理费用工资100 贷应付职工薪酬工资100, 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人负担的公积金社保。100
2023-05-25
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