你好,同学 按照实际的30000入账 借管理费用 贷预付账款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师,我想问一下代理商之前存了10万,现在不干了,分录怎么写?借 应付账款 贷 银行存款
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
老师,请问之前买材料我做的分录是借 应付账款50万,贷 银行存款50万,现在如果材料退回,整体都不买了,这个退回分录怎么做啊
公司给对方打了10万费用款,后来对方只用了5千,又退回来95000,之前分录是借预付款贷银行,现在退回来的怎么做分录
                建筑工程给工人买的手机奖励给员工记什么科目
董孝彬老师问个事可以吗?
老师,个体工商户,营业执照有建筑施工经营范围,也实际施工了,个体户能否开具建筑服务*施工费发票
老师你好,我想问一下实发工资?是不是减去他的养老保险、医疗失业保险和住房公积金就可以了,子女教育和赡养老人这些不需要管的吧。
你好!建筑劳务分包工程开票税率是不是3个点税,具体是怎么缴税?合同2000多万是不是必须升为一般纳税人?
老师他这在5年内转让需补交企税,补交的金额是之前抵扣的吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第13题中,选项D,为什么不通过税金及附加核算
老师,公司账上未分配利润有300万,注销需要交税吗?
老师,请问制造业用什么财务软件好?
老师,招待费可以抵扣吗
多的四万咋办
未来还会发生吗,还是就是多了
未来不会发生了
这样的话,建议要么发票重新开,要么按照真实费用入账