你好 这个情况如果不想留抵 要对方给你们重新开的哈

我们厂是一个制造业,我在厂里做内账,主要我想问的是:1.我们比如这个月1-30号销售了30万,但有2万退货回来,对方只给我接28万,请问我的实际收入是算30万还是28万呢?2.如果只算28万,但我退回来的产品需要做损耗处理,那我收入没算又算损耗了,这样我的实际收入变少2万,而我的成本又多算了这万,是不是这样的话我的实际利润就更少了呢?感觉不合理呀
请问老师,这个产品是我司销售给客户的,但是客户产线上没用完,把多余产品又退回我司了,开具了这张销售发票给我们,对于我司就是购进产品了,购买自产的产品,我们应该怎么入账?客户也不让我们开红字冲减销售收入,如果我按照购进商品处理:借:库存商品 进项税金 贷:应收账款 就只做这一个分录就可以了?不涉及别的分录?
老师,这个是不是可以这么说,就是比如哈,我卖出商品我也确认收入并开了发票,那么也就产生了增值税纳税义务,如果这时候我和买家商量好走私户转账的话(比如刚好5万),那我实际上已经收到了这笔款项(5万),但是呢我作为销售方我的账上依然挂着应收账款这笔业务(5万),那么过了半年我会计将这笔5万的业务给做了坏账处理,等到过了1年之后是不是就能完全确认为损失作为专项申报从而少缴纳企业所得税啊?那这样作为销售方是不是我就得了便宜呢
老师您好,茶油生产加工生产企业,我想请问一下农产品收购,开收购发票,以投入产出计算进项税,但是现在收购一批茶籽对方可以开具增值税专用发票。我如果抵扣了后期计算进项税时这部分就不能算了。
我想请问一下老师,4月拍卖公司银行收到拍卖款+佣金5万,拍卖款转给了拍品拥有者,这个佣金是拍卖公司的收入,佣金发票要5月才开,款又是4月就到账,那这个是4月确认收入,还是5月呢,如果4月确认收入,就要5月交4月增值税,那票又是5月开的,这个税怎么弄啊
2026年5月31日 汇算有补缴税款,小企业会计准则,金额有近100万,如何做账务处理?
我们是加工制造业,以前建厂,买设备都没有发票,现在想做财税合规怎么开始
老师,我们公司变更了法人,章程上的股东还是之前的旧法人,现在章程用变更吗
3月发工资的时候忘记扣个税,4月份发工资补进去了,这种怎么做分录
甲方是房地产,乙方代理。如果开发票的话品名开啥?还有就是这个金额不能超了营业额的5%,多出来还能怎么开
我们有个项目,在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入,现在发现应该先计入预收,等项目完工再结转,调整在五月份,在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数,想问一下这个是可以的吗?
郭老师请问下如果企业的人员有人申诉,就是原来在这个企业上班了后期可能不上了,然后公司给多报了两个月工资,现在这个员工申诉了,那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了(个税系统里),然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税,2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了,那么2025年应付工资这块还用调整吗
税务师证考试什么时间报名
老师,你好,公司实行本月公司本月发放,个税次月缴纳,并且次月发放工资的时候,扣除了本月的个税。 假如2025年12月份工资为10000元,12月工资发放了10000元,1月份申报时产生个税300元,2026年1月份实际发放公司6000,1月份扣除300,实际发放5700元,这个会计分录应该怎么做
老师,公司4月份发放4月的绩效,4月的个税申报表未申报,因为老板想发就发的,也不提前通知,该更正个税申报表吗?如何做账
你意思是说让对方开小面额吗?对方不重开,其他办法吗
你好 举报他的哈 这个不是多开了发票给你们吗 要你们为难 12366
不是举报的问题 我是问有办法部分入账吗
你好,你又要抵扣,没办法的,勾选抵扣就是全额的呀
谢谢好的
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