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老师请问,花10个点的费用,买13个点的票,对方怎么能赚到钱呢

2024-04-29 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 22:16

您好,因为他本来有客户不开票的,要申报未开票收入,现在正好赚10%

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快账用户7909 追问 2024-04-29 22:20

老师举个例子,我们买来含税113万的发票,进项税是13万。但是对方只要10个点也就是11.3万。虽然对方收取了11.3万,但是我们抵扣了进项13万阿。请问对方怎么赚到钱呢?

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齐红老师 解答 2024-04-29 22:25

您好,对方本来就要交13的税,他货卖了呀,申报未开票收入,现在您要票,他就把这个客户的发票开给您了,白赚这个11.3

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快账用户7909 追问 2024-04-29 22:32

那如果我要做内账的话,请问这部分怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2024-04-29 22:44

您好,跟外账一样,价税分离 借:原材料   进项税  贷:银行

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快账用户7909 追问 2024-04-29 22:50

但是这样的话,付的10个点也是我们的费用,您这样是不是就不能体现出费用了呢?您看内账可不可以这样入账:借原材料95,管理费用税点5,进项13,贷银行

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齐红老师 解答 2024-04-29 22:54

您好,内账可以的,把这10点都体现在账上,被查了是虚取票的哦

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快账用户7909 追问 2024-04-30 09:48

那您看内账可不可以这样入账:借原材料95,管理费用税点5,进项13,贷银行

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齐红老师 解答 2024-04-30 09:53

您好,行,内账按老板的意思记就行

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您好,因为他本来有客户不开票的,要申报未开票收入,现在正好赚10%
2024-04-29
你好,你如果能抵扣的话还是可以的。
2024-11-27
你好,这个这个扣是什么意思的
2022-09-06
内帐: 借:应交税费-应交增值税-进项税金 13% 贷:银行存款 10%       营业外收入 税点差
2024-05-23
你好,您就正常按1万×1.13%来开发票。然后少收3%个点的税,少收的部分记入营业外支出就行了。实际收费方就是1万乘以1.1.
2023-06-14
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