您好,因为他本来有客户不开票的,要申报未开票收入,现在正好赚10%

老师,老板问我们开票,能收对方几个税点钱,应该怎么算,我们是一般纳税人,税点是13个点
老师,请问公司增值税发票是13个点的税率,但是对方公司只认10个点的税,意思对方只出10个点的税金,请问这10个点的税金如何计算才合适?发票应该开多少
请问老师13%的专票和3%的专票 需要扣多少钱 之前说开13个点 现在只能开3个点 这个税怎么扣对方的呢
老师请问有一个挂靠项目总价款是615万,对方开9个点的票,我们开13个点的票和3个点的劳务票给对方,请问615万我要开多少13个点的票和多少3个点劳务票给对方正好平对方9个点的票,这个应该怎么算
老师请问,花10个点的费用,买13个点的票,对方怎么能赚到钱呢
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师举个例子,我们买来含税113万的发票,进项税是13万。但是对方只要10个点也就是11.3万。虽然对方收取了11.3万,但是我们抵扣了进项13万阿。请问对方怎么赚到钱呢?
您好,对方本来就要交13的税,他货卖了呀,申报未开票收入,现在您要票,他就把这个客户的发票开给您了,白赚这个11.3
那如果我要做内账的话,请问这部分怎么做账呢?
您好,跟外账一样,价税分离 借:原材料 进项税 贷:银行
但是这样的话,付的10个点也是我们的费用,您这样是不是就不能体现出费用了呢?您看内账可不可以这样入账:借原材料95,管理费用税点5,进项13,贷银行
您好,内账可以的,把这10点都体现在账上,被查了是虚取票的哦
那您看内账可不可以这样入账:借原材料95,管理费用税点5,进项13,贷银行
您好,行,内账按老板的意思记就行