你好!这个你计提折旧的时候如何做的分录
固定资产多计提了2021年的折旧,在2022年才发现多计提了折旧,在2022.3月账上冲减多计提的折旧并做固定资产清理,那在做21年年度报表审计的时候,这个多计提的折旧要给它调整吗?还是不用,直接按21年的报表数来做
请问老师,公司2022年的会计账务上计提了2000元的企业所得税,但是2023年在做2022年汇算清缴的时候,我把部分固定资产作为一次性加速折旧申报了,由于这个调减,最后我需要缴纳的企业所得税只缴纳500元而已。由于固定资产加速折旧,最后企业所得税少缴纳了很多,这样会计账务上需要去调整什么吗
2023年实际折旧10000元,但是固定资产清理20000元,固定资产清理20000元结转到了待处理财产损益。还没有做真正的处理,净值就剩下1000元,申报汇算清缴的资产负载表的时候 填写 本年折旧额 要填写10000元,还是10000+20000元呢
2023年的折旧多计提了1000元,申报年报的时候这个1000元已经做资产折旧调增加了,账上要怎么处理
2023年度有一笔调整的无形资产摊销额 贷:无形资产1000(红字) 贷:累计摊销(蓝字) 那么我在申报2023汇算清缴的时候,A105080这张表的第2列本年折旧摊销额中需要包括这个1000元吗?第5列税收折旧摊销额金额呢?
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目
财管:节税是长期租赁存在的原因。应如何理解?租赁费抵税和自己购买通过折旧抵税,两者的税率有不一样?
审计:影响整体重要性的百分比因素,提到要考虑 被审计单位是否由集团内部关联方提供融资或是否有大额对外融资。如果由内部关联方提供融资,是不是百分比要低一些?即严格一些?
中级轻松过关3经济法,这个考前看这个就不用学习别的了?目前就听了一遍课,做题全错,看打印的讲义像那个天书一样,咋搞,我在多多上找,轻松过关3是什么6套题是?
借:管理费用折旧,贷:累计折旧
你好!你账上应该做相反分录了。借累计折旧 贷以前年度损益调整
不是红冲管理费用折旧这个科目么
这样对么
你好!对的,就是这样了