可以的,可以这么做的。

发给员工的礼品并入工资申报怎么做账是借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资,还是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷:银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
计提:借方管理费用 贷款应付职工薪酬-应付福利费 发票入帐: 借:应付职工薪酬-应付福利费 和应交税费进项 贷:现金 ,进项需转出分录怎么做?
给员工发购物卡,做账是: 借:应付职工薪酬—员工福利 贷:银行存款 借:管理费用—员工福利 贷:应付职工薪酬—员工福利 对么,老师
员工拿了病例本发票 做账的话 她自己医保卡付了67,现金付了150 这个账怎么做?? 借管理费用-福利费 150 贷应付职工薪酬-福利费150 借应付职工薪酬-福利费150 贷现金150
郭老师,汇算清缴的基础信息表,资产总额,和汇算的期末资产总额要一致吗
出口零税率,金额是按什么数确定
老师,您好,请问民非企业税务就核定了增值税和附加税的税种,像个税,企业所得税没有核定,就不用申报吗
公司末分配利润有25万,A点股5%,B占股95%,现在A要转让给R,A要交多少税金,怎么算
老师好,甲方2月份给我们公司发放23年24年工资,现在去税务大厅补申报个税,然后账该怎么做呢
老师,开的增值税专用发票在增值税二表中专票部分不能自动带出来,不知道为什么,以前都是这样开的票*供热*高温水*
委托研发的支出因未做合同登记无法加计扣除,那这部分研发费用还需要计入研发费用辅助账里吗
老师,因公司资金困难,本月员工拿24年的物业水电费发票报销,我还需要先做计提再做支付?
我们有国内外销售,除了租赁、水电、办公进项税额要按照销售分摊转出,还有其他发票需要按费用转出吗
老师小规模纳税季度超30万收入,2%减免的税额要做分录吗,怎么做呢?所得税申报时营业外收入显示需要填政府补助收入那部分,这个需要填吗